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 索 引 号  7086600-04_A/2017-0822028  公开方式  主动公开
 信息名称  2016年罗庄区老龄委办公室部门决算公开  成文日期  2017-08-22
 公开日期  2017-08-22  发布机构  罗庄区财政局
2016年罗庄区老龄委办公室部门决算公开

 

   

   2016年度老龄办

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

 

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 

部门概况

一、 主要职能

罗庄区老龄委办公室是区政府直属、财政拨款参照公务员管理单位,负责全区60岁上以老年人。主要职责有:

(一)宣传、贯彻党和政府有关老龄工作的方针、政策;会同有关部门研究提出全区老龄事业发展规划,并组织实施。

(二)协助有关部门做好老年人权益保障工作,落实老年优待规定,维护老年人的合法权益,并对老年人权益保障工作进行督促检查。 

(三)协助有关部门和社会各界兴办老年事业,发展老年产业,开展有益于老年人身心健康的各种活动。 

(四) 组织发动老年人老有所为,参与经济建设。 

(五)对全区老龄问题进行调查研究,组织开展与老龄问题有关的信息交流、咨询服务等社会活动,总结交流经验,具体指导、督促和检查各街道(镇)的老龄工作,为两个文明建设服务。 

(六)承担区老龄工作委员会交办的日常工作。 

(七)承办区委、区政府及市老龄工作委员会办公室交办的其他任务。 

二、 部门决算单位构成

老龄办部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入2016年部门决算汇编范围的单位共1个。

 

第二部分

2016年部门决算表

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

183.68

(按功能科目)

30

 

二、上级补助收入

2

0.00

一、一般公共服务支出

31

59.89

三、事业收入

3

0.00

二、外交支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

三、国防支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

五、教育支出

35

0.00

 

7

 

六、科学技术支出

36

0.00

 

8

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

 

9

 

八、社会保障和就业支出

38

117.72

 

10

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

 

11

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

12

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

13

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

14

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

15

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

 

16

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

17

 

十六、金融支出

46

0.00

 

18

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

19

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

 

20

 

十九、住房保障支出

49

6.07

 

21

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

22

 

二十一、其他支出

51

0.00

 

23

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

 

24

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

本年收入合计

25

183.68

本年支出合计

54

183.68

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

上年结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

合计

29

183.68

合计

58

183.68

 

 


                                         收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

   合 计

       183.68

      183.68

        0.00

      0.00

     0.00

            0.00

      0.00

201

一般公共服务支出

59.88

59.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   2013101

  行政运行

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 20136

其他共产党事务支出

53.39

53.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2013601

  行政运行

53.39

53.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 208

社会保障和就业支出

117.72

117.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 20803

财政对社会保险基金的补助

9.04

9.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

8.83

8.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

102.71

102.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

102.71

102.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.96

5.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.96

5.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.07

6.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.07

6.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.07

6.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

                                     

                                      支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

          183.68

         75.00

      108.68

      0.00

      0.00

          0.00

 201

一般公共服务支出

59.88

59.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 2013101

  行政运行

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 20136

其他共产党事务支出

53.39

53.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 2013601

  行政运行

53.39

53.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 208

社会保障和就业支出

117.72

9.04

108.68

0.00

0.00

0.00

 20803

财政对社会保险基金的补助

9.04

9.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

8.83

8.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

102.72

0.00

102.72

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

102.72

0.00

102.72

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.96

0.00

5.96

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.96

0.00

5.96

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.07

6.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.07

6.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.07

6.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                             财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

183.68

一、一般公共服务支出

30

59.88

59.88

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

117.72

117.72

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

6.07

6.07

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

183.68

本年支出合计

53

183.68

183.68

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

   一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

183.68

总计

58

183.68

183.68

0.00

                           一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

 

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

合  计

183.68

75.00

108.68

201

 

一般公共服务支出

59.88

59.88

0.00

20131

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.49

6.49

0.00

2013101

 

行政运行

6.49

6.49

0.00

20136

 

其他共产党事务支出

53.39

53.39

0.00

2013601

 

行政运行

53.39

53.39

0.00

208

 

社会保障和就业支出

117.72

9.04

108.68

20803

 

财政对社会保险基金的补助

9.04

9.04

0.00

2080301

 

财政对基本养老保险基金的补助

8.84

8.84

0.00

2080302

 

财政对失业保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

 2080304

 

财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09

0.00

 20810

 

社会福利

102.72

0.00

102.71

 2081002

 

老年福利

102.72

0.00

102.71

20899

 

其他社会保障和就业支出

5.96

0.00

5.96

 2089901

 

其他社会保障和就业支出

5.96

0.00

5.96

221

 

住房保障支出

6.07

6.07

0.00

22102

 

住房改革支出

6.07

6.07

0.00

2210201

 

住房公积金

6.07

6.07

0.00

 

 

 

 

 

 

 

                        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                   公开06表单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金 额

合计

                                          68.22          

    合计

                  6.78

301

工资福利支出

55.65

302

商品和服务支出

6.78

30101

  基本工资

18.42

30201

  办公费

1.13

30102

  津贴补贴

28.50

30202

  印刷费

0.39

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.41

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.32

30207

  邮电费

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

1.54

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

12.57

30211

  差旅费

0.03

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

6.07

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.99

30313

  购房补贴

6.50

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.65

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1.05

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

                         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


 

      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 3.00

 0

 3.00

 

 3.00

0 

1.65

0

 1.65

 0

 1.65

 0

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

             第三部分

2016年部门决算情况和

重要事项说明

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计183.68万元,支出总计183.68万元。与2015年相比,收、支总计各增加61.24万元,增长33 %。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入183.68万元,其中:财政拨款收入 183.68万元,占100%;上级补助收入0万元,占 0%;其他收入 0万元,占0%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出183.68万元,其中:基本支出   75.00万元,占40%;项目支出 108.68 万元,占60%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计183.68万元,其中:一般公共预算财政拨款183.68万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计183.68万元,其中:一般公共服务(类)支出59.88万元,占32%;社会保障和就业支出117.72万元,占63%;住房保障支出6.07万元,占 5%。

   (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为183.68 万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长61.24 万元,增长33%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  183.68万元,支出决算为183.68万元,完成年初预算的  100%。决算数与年初预算基本持平。

1、一般公共服务(类)。主要反映用于日常办公支出。年初预算为59.88万元,支出决算为59.88万元,完成年初预算为100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于老年福利支出。年初预算为117.72万元,支出决算为117.72万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平.

   3住房保障(类)支出6.07万元,主要用于办机关及所属事业单位人员住房公积金的缴纳。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算75.00 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费68.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

区老龄办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

老龄办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.65万元(含局机关及1 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费1.65万元,公务接待费 0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.35万元,主要原因是车辆改革,燃油、维修费用减少。其中:因公出国(境)费增加(减少/与2016年预算基本持平)0万元、公务用车购置及运行费减少1.35万元.

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排  等单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年等单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费  1.65万元。主要用于日常办公运行。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

2016年公务接待全部为国内公务接待 ,共计接待 0 批次, 0人次,其中外事接待 0 批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度老龄办机关运行经费支出6.80万元,与上年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0.48万元,其中:政府采购货物金额0.48万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆 1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求,我单位以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,加强财政绩效管理建设,各项收入和支出都按预算的目标完成,老龄办预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下:
  一、年度预算绩效管理工作整体开展情况
  一是探索绩效跟踪监控,加强全过程监控,以预算单位为责任主体,提高财政资金使用的规范性和时效性。二是深入开展财政支出绩效评价,将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。三是强化评价结果应用,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。
  二、下一步的打算
  我单位将继续认真落实贯彻新《预算法》,努力推进预算绩效管理工作,提高财政资金的使用效益,努力提高单位绩效管理工作水平。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

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