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 索 引 号  7086600-04_A/2017-0822061  公开方式  主动公开
 信息名称  2016年罗庄团区委部门决算公开  成文日期  2017-08-22
 公开日期  2017-08-22  发布机构  罗庄区财政局
2016年罗庄团区委部门决算公开

 

 

2016年罗庄团区委

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 

部门概况

一、 主要职能

罗庄团区委为正科级参照公务员法管理的事业单位,负责全区青年团和青年工作。主要职责:大力加强青少年思想道德建设,开发青少年人力资源,做好青少年维权、希望工程、青年就业创业指导工作,调研全区青少年思想动态和发展状况,加强全区团的基层组织建设等工作。现内设办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部、希望工程办公室、社区和维护青少年权益部等6个职能科室,下设罗庄区青少年活动中心,20086月成立,为副科级事业单位。共有行政编制5人,事业编制3人。现有行政编制4人,事业编3人。

二、 部门决算单位构成

部门决算包括:本级决算。

纳入2016年部门决算汇编范围的单位共1个,为:中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2016年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

72.88

一、一般公共服务支出

30

62.24

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

31

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

32

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

33

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

34

0

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

35

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

6.32

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

4.32

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

72.88

本年支出合计

54

72.88

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

0

上年结转和结余

27

0

年末结转和结余

56

0

 

28

 

 

57

 

合计

29

72.88

合计

58

72.88

                                           

 


 

收入决算表

公开02表                                                                                      

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

   合 计

72.88

72.88

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

62.24

62.24

0

0

0

0

0

20129

群众团体事务

62.24

62.24

0

0

0

0

0

2012901

行政运行

45.74

45.74

0 

0 

0 

0 

0 

2012902

一般行政管理事务

16.50

16.50

0 

0 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

6.32

6.32

0 

0 

0 

0 

0 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.11

0.11

0 

0 

0 

0 

0 

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.05

0.05

0 

0 

0 

0 

0 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.06

0.06

0 

0 

0 

0 

0 

20805

行政事业单位离退休

6.21

6.21

0 

0 

0 

0 

0 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.21

6.21

0 

0 

0 

0 

0 

221

住房保障支出

4.32

4.32

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

4.32

4.32

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

4.32

4.32

0

0

0

0

0

单位:万元

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                              公开03表

                                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

72.88

56.38

16.50

0

0

0

201

一般公共服务支出

62.24

45.74

16.50

0 

0 

0 

20129

群众团体事务

62.24

45.74

16.50

0 

0 

0 

2012901

  行政运行

45.74

45.74

0.00

0 

0 

0 

2012902

  一般行政管理事务

16.50

0.00

16.50

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

6.32

6.32

0.00

0 

0 

0 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.11

0.11

0.00

0 

0 

0 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.05

0.05

0.00

0 

0 

0 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.06

0.06

0.00

0 

0 

0 

20805

行政事业单位离退休

6.21

6.21

0.00

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.21

6.21

0.00

0

0

0

221

住房保障支出

4.32

4.32

0.00

0

0

0

22102

住房改革支出

4.32

4.32

0.00

0

0

0

2210201

  住房公积金

4.32

4.32

0.00

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

72.88 

一、一般公共服务支出

15

62.24 

62.24 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

0 

0 

0 

 

3

 

三、国防支出

17

 0

 0

0 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 0

0 

0 

 

5

 

五、教育支出

19

0 

 0

0 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 0

0 

0 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

6.32 

6.32 

0 

 

8

 

八、住房保障支出

22

4.32 

4.32 

0 

本年收入合计

9

72.88 

本年支出合计

23

72.88 

72.88 

 0

年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末结转和结余

24

 0

0 

 0

   一般公共预算财政拨款

11

0 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

0 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

72.88 

合计

28

72.88  

72.88  

 0

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

72.88

56.38

16.50

201

一般公共服务支出

62.24

45.74

16.50

20129

群众团体事务

62.24

45.74

16.50

2012901

  行政运行

45.74

45.74

0.00

2012902

  一般行政管理事务

16.50

0.00

16.50

208

社会保障和就业支出

6.32

6.32

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.11

0.11

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.05

0.05

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.06

0.06

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.21

6.21

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.21

6.21

0.00

221

住房保障支出

4.32

4.32

0.00

22102

住房改革支出

4.32

4.32

0.00

2210201

  住房公积金

4.32

4.32

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 56.38

 50.44

5.94 

301

工资福利支出

 

40.74

0 

30101

  基本工资

 

9.57

0 

30102

  津贴补贴

 

22.31

0 

30103

  奖金

 

2.54

0 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 6.32

0 

303 

对个人和家庭的补助 

 

9.70 

0 

30311 

住房公积金  

 

4.32 

0 

30313

购房补贴

 

4.24

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

1.14

0

302

商品和服务支出

 

0

5.94

30201

办公费

 

0

1.09

30202

  印刷费

 

0

0.67

30208

  取暖费

 

0

1.35

30216

培训费

 

0

0.64

30239

  其他交通费用

 

0

2.19

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                公开07表

                                           单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

罗庄团区委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 3

 0

 3

0 

0

0

0 

 0

 0

 0

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2016年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计72.88万元,支出总计72.88万元。与2015年相比,收、支总计各增加2.41万元,增长3.4%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入72.88万元,其中:财政拨款收入72.88万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出72.88万元,其中:基本支出56.38万元,占77.4%;项目支出16.5万元,占22.6%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计72.88万元,其中:一般公共预算财政拨款72.88万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计72.88万元,其中:一般公共服务(类)支出62.24万元,占85.4%;社会保障和就业支出6.32万元,占8.7%;住房保障支出4.32万元,占5.9%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为72.88万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长5.81万元,增长8.7%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.02万元,支出决算为72.88万元,完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出节约2.54万元。

1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。主要反映用于日常公用支出、工资福利支出、对个人和家庭补助支出。年初预算为65.33万元,支出决算为62.24万元,完成年初预算的95.3%。一般行政管理事务支出16.5万元。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整,工资变动。

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于社会保障和就业支出。年初预算为6.97万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的90.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费调整。

3)住房保障支出。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为4.72万元,支出决算为4.32万元,完成年初预算的91.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整,工资变动。  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算56.38万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费50.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

罗庄团区委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元(含局机关及1个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少3万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,2016年我单位相关费用不再支出。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平,0万元、公务用车购置及运行费减少3万元、公务接待费与2016年预算基本持平,0万元。因公出国(境)费没有的主要原因是2016年无使用财政拨款安排因公出国费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年车辆改革,本单位无车辆,相关费用不再支出。公务接待费没有的主要原因是严格执行中央八项规定,年内无公务接待费用

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无使用财政拨款安排因公出国费用。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0万元;国(境)外接待费0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,罗庄团区委机关运行经费支出5.94万。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求,我办以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,加强财政绩效管理建设,各项收入和支出都按预算的目标完成。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

(对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照xx部门+科目说明的方式表述)

 

(需要特别说明的是,公开表格数量必须为8张,没有数据的表格应当列出空表并说明)

 

 

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