无障碍浏览
 索 引 号  7086600-04_A/2017-0822056  公开方式  主动公开
 信息名称  2016年罗庄区政协部门决算公开  成文日期  2017-08-22
 公开日期  2017-08-22  发布机构  罗庄区财政局
2016年罗庄区政协部门决算公开

 

 

2016年区政协决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

 

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

 罗庄区政协基本情况:全称中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会,是中共罗庄区委领导下的爱国统一战线组织,是全区政治协商的重要机构。区政协机关现有在职在编人员38名,内设办公室、研究室、委员活动室、提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会联络和法制委员会、人口资源环境委员会、老干科及机关服务中心等10个委室。

    近年来,罗庄区政协在中共罗庄区委的坚强领导下,在区人大、区政府的大力支持下,深入贯彻落实中共十八届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕区十三次党代会确立的目标任务,充分发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用,围绕中心,服务大局,扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,广泛凝聚智慧服务科学发展,充分发挥优势助推民生改善,协调各方关系促进社会和谐,为建设工商复合型经济强区做出了积极贡献。

二、部门决算单位构成

 罗庄区政协决算包括罗庄区政协行政单位决算、罗庄区政协老干科、罗庄区政协机关服务中心事业单位决算。

纳入罗庄区政协2016年部门决算编制范围的单位详细 情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

 

2

罗庄区政协老干科

 

3

罗庄区政协机关服务中心

 

 

第二部分

 

 

 

2016年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

693.53

一、一般公共服务支出

30

586.97

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

62.23

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出 

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

44.33

 

20

 

二十、粮油物资储备支出 

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出 

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

693.53 

本年支出合计

54

693.53

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

上年结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

合计

29

693.53 

合计

58

693.53

 


 

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

693.53

693.53

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

586.97

586.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

586.97

586.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

 行政运行

503.33

503.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

 一般行政管理事务

74.64

74.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

 委员视察

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 社会保障和就业支出

62.23

62.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

 财政对社会保险基金的补助

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.03

61.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险支出

61.03

61.03

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 住房保障支出

44.33

44.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

44.33

44.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 2210201

 住房公积金

44.33

44.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

693.53

609.89 

83.64

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

           586.97

503.33

83.64

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

586.97

503.33

83.64

0.00

0.00

0.00

2010201

 行政运行

503.33

503.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

 一般行政管理事务

74.64

0.00

74.64

0.00

0.00

0.00

2010205

 委员视察

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

208

 社会保障和就业支出

62.23

62.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

 财政对社会保险基金的补助

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.59

         0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.03

61.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险支出

61.03

61.03

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 住房保障支出

44.33

44.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

 44.33

44.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 2210201

 住房公积金

44.33

44.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

                           

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

693.53 

一、一般公共服务支出

15

586.97 

586.97 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

八、社会保障和就业支出

16

 62.23

62.23 

0.00 

 

3

 

十九、住房保障支出

17

 44.33

 44.33

0.00 

 

4

 

 

18

 

 

 

 

5

 

 

19

 

 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9

693.53 

本年支出合计

23

693.53

693.53 

 0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00 

年末结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

0.00 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

0.00 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

693.53 

合计

28

693.53 

693.53 

         0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

693.53

609.89

83.64

201

一般公共服务支出

586.97

503.33

83.64

20102

政协事务

586.97

503.33

83.64

2010201

  行政运行

503.33

503.33

0.00

2010202

  一般行政管理事务

74.64

0.00

74.64

2010205

  委员视察

9.00

0.00

9.00

208

社会保障和就业支出

62.23

62.23

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

1.20

1.20

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.59

0.59

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.61

0.61

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.03

61.03

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.03

61.03

0.00

221

住房保障支出

44.33

44.33

0.00

22102

住房改革支出

   44.33 

44.33

0.00

2210201

  住房公积金

44.33

44.33

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

609.89

536.60

73.29

 301

工资福利支出

491.82

491.82

 

30101

基本工资

176.62

176.62

 

30102

津贴补贴

191.54

191.54

 

30103

奖金

61.43

61.43

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

62.23

62.23

 

 303

 对个人和家庭的补助

44.78

44.78

 

 30311

 住房公积金

44.33

44.33

 

 30399

 对其他个人和家庭的补助支出

0.45

0.45

 

302 

 商品和服务支出

73.29

 

73.29

 30201

 办公费

6.81

 

6.81

30202

印刷费

4.01

 

4.01

30207

邮电费

0.92

 

0.93

30208

取暖费

14.74

 

14.74

30211

差旅费

1.38

 

1.38

30215

会议费

4.43

 

4.44

30216

培训费

5.17

 

5.17

30217

公务接待费

0.87

 

0.87

30228

工会经费

8.10

 

8.10

30231

公务用车运行维护费

13.26

 

13.26

30239

其他交通费用

11.01

 

11.01

30299

其他商品和服务支出

2.56

 

2.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

说明:罗庄区政协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

32.51

 0.00

27.51

0.00

27.51

5.00

14.13

0.00

13.26

0.00 

13.26

0.87 

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2016年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计693.53万元,支出总计693.53万元。与2015年相比,收、支总计各增加79.36万元,增长11.44 %。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入693.53万元,其中:财政拨款收入693.53万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 (三)支出决算情况

2016年度本年支出693.53万元,其中:基本支出   609.89万元,占87.93%;项目支出83.64万元,占12.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计693.53万元,其中:一般公共预算财政拨款693.53万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0 %。

 2016年度财政拨款支出决算总计693.53万元,其中:一般公共服务(类)支出586.97万元,占84.63 %;社会保障和就业支出62.23万元。占8.97%;住房保障支出44.33万元,占6.39%。

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为693.53万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长79.36万元,增长11.44%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为693.53万元,支出决算为693.53万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平 

1)一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。主要反映用于行政运行503.33万元,一般行政管理事务74.64万元,委员视察9万元,主要用于单位日常办公、政协事务的支出。年初预算为603.8万元,支出决算为586.97万元,完成年初预算的97.21%。决算数小于年初预算,预算数主要原因是人员退休。

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)61.03万元,财政对工伤保险基金的补助(项)0.61万元,财政对失业保险基金的补助0.59万元。主要反映用于对个人和家庭的补助。年初预算数为66.2万元,支出决算为62.23万元,完成年初预算的94.1% 。决算数小于预算数主要原因是人员退休。

3)住房保障支出44.33万元,主要用于对个人的住房补贴。

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算609.89万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费536.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

罗庄区政协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.13万元(含政协机关及2个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费13.26万元,公务接待费0.87万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少18.38万元,主要原因是根据中央八项规定要求,三公经费只减不增,公务接待厉行勤俭节约,其次是2016年下半年进行车改,所以公务用车运行维护费减少了很多。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费(减少)   14.25万元、公务接待费(减少)4.13万元。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是下半年进行车改。公务接待费(减少)的主要原因是遵守八项规定,厉行勤俭节约。

2、“三公”经费支出相关情况说明

 (1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中: 2016年本单位无使用财政拨款购置公务用车,公务用车运行维护费13.26万元。主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年底单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。 

2)2016年无因公出国(境)费用。

    (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待。2016年本单位公务接待全部为国内公务接待,共计费用0.87万元。主要用于上级政协、其他县区政协的视察、调研及招商引资等。

 二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,区政协机关运行经费支出503.33万元,比2015年增长19.18万元,增长3.8%,与上年基本持平 。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 8.46万元,其中:政府采购货物金额8.46万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

 (三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车   2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评。评价结果表明,我单位预算支出规范合理,资金使用效果进一步提升,保障了单位日常工作的有序开展。下一步,我们将不断改进和完善绩效管理工作,不断加强预算绩效目标管理、提高绩效目标监控情况比例、项目支出绩效评价情况及绩效结果应用情况将作为下一步项目资金申请的依据。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

关闭窗口
下载Word 下载PDF