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 索 引 号  7086600-04_A/2017-0822046  公开方式  主动公开
 信息名称  2016年罗庄区委组织部部门决算公开  成文日期  2017-08-22
 公开日期  2017-08-22  发布机构  罗庄区财政局
2016年罗庄区委组织部部门决算公开

     

   

   

2016年组织部部门决算  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


 

    

   

   

第一部分 部门概况  

一、主要职能  

二、部门决算单位构成   

   

第二部分 2016年部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

   

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明  

   

第四部分 名词解释  

   

   

   

   

   

   

     

     

第一部分   

   

   

   

部门概况  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

一、 主要职能  

罗庄区委组织部全称中国共产临沂市罗庄区委员会  

组织部,是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门。主要负责研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设;规划、协调和指导党员教育工作,主管党员的领导班子及领导干部的考察,并提出调整配备的意见和建议;办理区委管理干部的任免、待遇、退休审批等手续;负责对领导班子、领导干部的监督;主管干部教育工作;综合协调知识分子工作;负责退(离)休干部工作的宏观管理和指导。  

二、 部门决算单位构成  

组织部部门决算包括:部本级决算、部属事业单位决算。  

纳入组织部2016年部门决算汇编范围的单位共2个,包括:  

1、组织部机关  

2、组织部党员教育中心  

     

     

     

   

   

   

   

   

   

   

     

     

     

     

第二部分  

   

   

   

2016年部门决算表  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

收入支出决算总表  

                                                                      公开01表  

                                            单位:万元  

收     入      

支     出      

项  目      

行次      

决算数      

项目(按功能分类)      

行次      

决算数      

一、财政拨款收入      

1      

1108.38      

一、一般公共服务支出      

25      

781.02      

二、上级补助收入      

2      

0      

二、外交支出      

26      

0      

三、事业收入      

3      

0      

三、国防支出      

27      

0      

四、经营收入      

4      

0      

四、公共安全支出      

28      

0      

五、附属单位上缴收入      

5      

0      

五、教育支出      

29      

0      

六、其他收入      

6      

0      

六、科学技术支出      

30      

0      

       

7      

       

七、文化体育与传媒支出      

31      

0      

       

8      

       

八、社会保障和就业支出      

32      

0      

       

9      

       

九、医疗卫生与计划生育支出      

33      

0      

       

10      

       

十、节能环保支出      

34      

0      

       

11      

       

十一、城乡社区支出      

35      

0      

       

12      

       

十二、农林水支出      

36      

311.10      

       

13      

       

十三、交通运输支出      

37      

0      

       

14      

       

十四、资源勘探信息等支出      

38      

0      

       

15      

       

十五、商业服务业等支出      

39      

0      

       

16      

       

十六、金融支出      

40      

0      

       

17      

       

十七、援助其他地区支出      

41      

0      

       

18      

       

十八、国土海洋气象等支出      

42      

0      

       

19      

       

十九、住房保障支出      

43      

17.65      

本年收入合计      

20      

1108.38      

本年支出合计      

44      

1109.77      

用事业基金弥补收支差额      

21      

0      

结余分配      

45      

0      

上年结转和结余      

22      

1.64      

年末结转和结余      

46      

0.25      

       

23      

       

         

47      

       

合计      

24      

1110.02      

合计      

48      

1110.02      

     


     

     

收入决算表  

                                                                                      公开02表  

                                                                                    单位:万元  

科目编码      

科目名称      

本年收入合计      

财政拨款收入      

上级补助收入      

事业收入      

经营收入      

附属单位上缴  收入      

其他收入      

     

     

     

   合 计      

1108.38      

1108.38      

       

       

       

       

       

201      

一般公共服务支出      

779.63      

779.63      

       

       

       

       

       

20132      

组织事务      

717.23      

717.23      

       

       

       

       

       

   2013201      

  行政运行      

239.91      

239.91      

       

       

       

       

       

 2013202      

  一般行政管理事务      

477.31      

477.31      

       

       

       

       

       

 20199      

其他一般公共服务支出      

62.4      

62.4      

       

       

       

       

       

 2019999      

  其他一般公共服务支出      

       

62.4      

62.4      

       

       

       

       

       

 213      

农林水支出      

311.1      

311.1      

       

       

       

       

       

 21301      

农业      

8.9      

8.9      

       

       

       

       

       

 2130152      

  对高校毕业生到基层任职补助      

8.9      

8.9      

       

       

       

       

       

 21307      

农村综合改革      

302.2      

302.2      

       

       

       

       

       

2130705      

  对村民委员会和村党支部的补助      

302.2      

302.2      

       

       

       

       

       

221      

住房保障支出      

17.65      

17.65      

       

       

       

       

       

22102      

住房改革支出      

17.65      

17.65      

       

       

       

       

       

2210201      

  住房公积金      

17.65      

17.65      

       

       

       

       

       

   

     

     

     

     

     

支出决算表    

                                                                                  公开03表  

                                                                                                                  单位:万元  

科目编码      

科目名称      

本年支出合计      

基本支出      

项目支出      

上缴上级 支出      

经营支出          

对附属单位补助支出      

     

     

     

合  计      

1109.78      

258.96      

850.82      

       

       

       

201      

一般公共服务支出      

781.02       

241.31       

539.71       

       

       

       

20132      

组织事务      

718.62       

241.31       

477.31       

       

       

       

   2013201      

  行政运行      

241.31       

241.31       

0       

       

       

       

 2013202      

  一般行政管理事务      

477.31       

0       

477.31       

       

       

       

 20199      

其他一般公共服务支出      

62.4       

0       

62.4       

       

       

       

 2019999      

  其他一般公共服务支出      

       

62.4       

0       

62.4       

       

       

       

 213      

农林水支出      

311.1       

0       

311.1       

       

       

       

 21301      

农业      

8.9       

0       

8.9       

       

       

       

 2130152      

  对高校毕业生到基层任职补助      

8.9      

0      

8.9      

       

       

       

 21307      

农村综合改革      

302.2      

0      

302.2      

       

       

       

2130705      

  对村民委员会和村党支部的补助      

302.2      

0      

302.2      

       

       

       

221      

住房保障支出      

17.65      

17.65      

0      

       

       

       

22102      

住房改革支出      

17.65      

17.65      

0      

       

       

       

2210201      

  住房公积金      

17.65      

17.65      

0      

       

       

       

   

财政拨款收入支出决算总表        

       

       

       

       

       

       

       

公开04表      

       

       

       

       

       

       

       

单位:万元      

收入      

支出      

项    目      

行次      

金额      

项    目      

行次      

合计      

一般公共预算
财政拨款      

政府性基金预算财政拨款      

一、一般公共预算财政拨款      

1      

1108.38       

一、一般公共服务支出      

15      

 781.02      

 781.02      

       

二、政府性基金预算财政拨款      

2      

0       

二、外交支出      

16      

       

       

       

       

3      

       

三、国防支出      

17      

       

       

       

       

4      

       

四、公共安全支出      

18      

       

       

       

       

5      

       

五、教育支出      

19      

       

       

       

       

6      

       

六、科学技术支出      

20      

       

       

       

       

7      

       

七、农林水支出      

21      

 311.1      

 311.1      

       

       

8      

       

 八、住房保障支出      

22      

 17.65      

 17.65      

       

本年收入合计      

9      

1108.38       

本年支出合计      

23      

 1109.77      

 1109.77      

         

年初财政拨款结转和结余      

10      

1.64       

年末结转和结余      

24      

 0.25      

 0.25      

       

   一般公共预算财政拨款      

11      

1.64       

       

25      

       

       

       

    政府性基金预算财政拨款      

12      

0       

       

26      

       

       

       

       

13      

       

       

27      

       

       

       

合计      

14      

1110.02       

合计      

28      

 1110.02      

 1110.02      

         

     

     

一般公共预算财政拨款支出决算表    

公开05表                                                                                   

单位:万元  

科目编码      

科目名称      

本年支出合计      

基本支出      

项目支出      

     

     

     

合  计      

1109.78      

258.96      

850.81      

201      

一般公共服务支出      

781.02       

241.31       

539.71       

20132      

组织事务      

718.62       

241.31       

477.31       

   2013201      

  行政运行      

241.31       

241.31       

0       

 2013202      

  一般行政管理事务      

477.31       

0       

477.31       

 20199      

其他一般公共服务支出      

62.4       

0       

62.4       

 2019999      

  其他一般公共服务支出      

       

62.4       

0       

62.4       

 213      

农林水支出      

311.1       

0       

311.1       

 21301      

农业      

8.9       

0       

8.9       

 2130152      

  对高校毕业生到基层任职补助      

8.9      

0      

8.9      

 21307      

农村综合改革      

302.2      

0      

302.2      

2130705      

  对村民委员会和村党支部的补助      

302.2      

0      

302.2      

221      

住房保障支出      

17.65      

17.65      

0      

22102      

住房改革支出      

17.65      

17.65      

0      

2210201      

  住房公积金      

17.65      

17.65      

0      

     

一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

       

       

       

       

       

公开06表      

       

       

       

       

       

单位:万元      

经济分类
科目编码      

科目名称      

本年支出合计      

人员经费      

公用经费      

     

     

合计      

 258.96      

 208.69      

 50.27      

 301      

工资福利支出      

172.31      

172.31      

       

 30101      

 基本工资      

 50.44       

 50.44       

       

 30102      

 津贴补贴      

 86.53      

 86.53      

       

 30108      

 基本养老保险缴费      

 27.05      

 27.05      

       

 30199      

 其他工资福利支出      

 8.28      

 8.28      

       

 303      

 对个人和家庭的补助      

 36.38      

 36.38      

       

 30305      

 生活补助      

 17.82      

 17.82      

       

30311      

主房公积金      

17.65      

17.65      

       

30399      

其他对个人和家庭的补助支出      

       

0.91      

0.91      

       

302      

商品和服务支出      

50.27      

       

50.27      

30201      

办公费      

4.64      

       

4.64      

30202      

印刷费      

0.59      

       

0.59      

30204      

手续费      

0.0008      

       

0.0008      

30207      

邮电费      

1.40      

       

1.40      

30208      

取暖费      

5.29      

       

5.29      

30211      

差旅费      

1.15      

       

1.15      

30215      

会议费      

0.09      

       

0.09      

30217      

公务接待费      

0.34      

       

0.34      

30226      

劳务费      

0.09      

       

0.09      

30228      

工会经费      

3.08      

       

3.08      

30231      

公务用车运行维护费      

26.47      

       

26.47      

30239      

其他交通费用      

7.12      

       

7.12      

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      

     

     

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

                                                                                    公开07表  

                                                                               单位:万元  

科目编码      

科目名称      

上年结转和结余      

本年收入      

本年支出      

年末结转和结余      

小计      

基本支出      

项目支出      

     

     

     

合  计      

       

       

       

       

       

       

 0      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

       

       

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

公开08表      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

单位:万元      

2016年度预算数      

2016年度决算数       

合计      

因公出国(境)费      

公务用车购置及运行费      

公务接待费      

合计      

因公出国(境)费      

公务用车购置及运行费      

公务接待费      

小计      

公务用车购置费      

公务用车运行费      

小计      

公务用车购置费      

公务用车运行费      

 35.12      

 0      

34.12       

 0      

 34.12      

 1      

27.07      

0      

 26.47      

0       

 26.47      

 0.6      

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。      

     

     

     

     

     

     

     

     

第三部分  

   

   

   

2016年部门决算情况和  

重要事项说明  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

一、2016年部门决算情况说明  

(一)收入支出决算总体情况  

2016年度收入总计 1108.38 万元,支出总计 1108.38  万元。与2015年相比,收、支总计各增加 338.35万元,增长43%。  

(二)收入决算情况  

2016年度本年收入1108.38万元,其中:财政拨款收入  1108.38万元,占100%。  

(三)支出决算情况  

2016年度本年支出1109.78万元,其中:基本支出 258.96万元,占 23.33 %;项目支出 850.81万元,占  76.67%。  

(四)财政拨款收入支出决算总体情况  

2016年度财政拨款收入决算总计1110.02万元,其中:一般公共预算财政拨款1108.38万元,占99.85%;年初财政拨款结转和结余1.64万元,占0.15%。  

2016年度财政拨款支出决算总计1110.02万元,其中:一般公共服务(类)支出 781.02万元,占70.36%;农林水支出311.1万元,占28.03%;住房保障支出17.65万元,占1.59%,年末结转和结余0.25万元,占0.02%。  

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况  

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1109.78万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长341.39万元,增长44.4%。  

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1110.02万元,支出决算为1109.78万元,完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是提高办事效率,厉行节约,尽量减少资金使用。其中:  

1)一般公共服务(类)。主要反映用于组织部各项会议经费支出、人员工资支出、日常公用支出、一般行政管理事务支出、开展组织部相关工作的支出。年初预算为781.27万元,支出决算为781.02万元,完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数主要原因是提高办事效率,厉行节约,尽量减少资金使用。  

2)农林水支出(类)311.1万元,主要用于村民委员会和村党支部的补助支出,年初预算为311.1万元,支出决算为311.1万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。  

3)住房保障支出17.65万元主要用于村民委员会和村党支部的补助支出,年初预算为17.65万元,支出决算为17.65万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算258.96万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:  

人员经费208.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。    

公用经费50.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况  

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余            0万元。组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故无数据。  

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因  

组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为27.07万元(含局机关及1个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费26.47万元,公务接待费0.6万元。  

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少8.65万元,主要原因是厉行节约,反对浪费,压缩会议等支出。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少7.65万元、公务接待费减少0.4万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革,严格执行相关规定。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待标准,厉行节约。  

2、“三公”经费支出相关情况说明  

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0个单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。  

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费26.47万元。主要用于燃料费。维修费、保险费等。2016年组工口财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。  

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费0.6万元。主要用于公务活动安排就餐 ,共计接待4批次,53人次。  

二、重要事项说明  

(一)机关运行经费支出情况说明  

2016年度,组织部机关运行经费支出239.91万元,比2015年增长29.93万元,增长14.25%,主要是人员增加,工作量加大。  

(二)政府采购支出情况说明  

2016年本部门政府采购金额16.84万元,其中:政府采购货物金额16.84万元。授予中小企业合同金额16.84万元,占政府采购总额的100%。  

(三)国有资产占用情况说明  

截至2016年底,本部门共有车辆6辆,其中,公务用车  辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。  

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明  

组织部高度重视预算绩效管理工作,预算绩效管理制度正在出台中,不断加强预算绩效目标管理、提高绩效目标监控情况比例、项目支出绩效评价情况及绩效结果应用情况将作为下一步项目资金申请的依据。  

   

   

     

     

     

   

   

   

第四部分  

   

   

   

名词解释  

     

     

     

     

     

     

     

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。  

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。  

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。  

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。  

   

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