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 索 引 号  luozhuangqulz208/2019-0000006  公开方式  主动公开
 信息名称  2018年罗庄区纪委部门预算公开  成文日期  2018-02-13
 公开日期  2018-02-13  发布机构  罗庄区财政局
2018年罗庄区纪委部门预算公开

 

2018年中国共产党临沂市罗庄区

纪律检查委员会预算

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会与临沂市罗庄区监察委委员会合署办公工,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行纪检、监察两项职能。

二、 部门预算单位构成

临沂市罗庄区纪律检查委员会部门预算包括:临沂市罗庄区纪律检查委员会。

 

 

第二部分

2018年部门预算表

收入支出预算总表(功能分类科目)

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

1354.66

合计

30

1354.66

二、上级补助收入

2


一般公共服务支出

31

1159.71

三、事业收入

3


纪检监察事务

32

1159.71

四、经营收入

4


行政运行

33

763.12

五、附属单位上缴收入

5


一般行政管理事务

34

264.59

六、其他收入

6


大案要案查处

35

57.00


7


其他纪检监察事务支出

36

75.00


8


社会保障和就业支出

37

97.54


9


行政事业单位离退休

38

95.77


10


机关事业单位基本养老保险缴费支出

39

95.77


11


财政对其他社会保险基金的补助

40

1.76


12


财政对失业保险基金补助

41

0.81


13


财政对工伤保险基金补助

42

0.96


14


医疗卫生与计划生育支出

43

29.14


15


行政事业单位医疗

44

29.14


16


行政单位医疗

45

24.23


17


事业单位医疗

46

4.91


18


住房保障支出

47

68.27


19


住房改革支出

48

68.27


20


住房公积金

49

68.27


21



50



22



51



23



52


 

24



53


本年收入合计

25

1354.66

本年支出合计

54

1354.66

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


上年结转和结余

27


年末结转和结余

56



28


 

57


合计

29

1354.66

合计

58

1354.66

 

收入支出预算总表(经济分类科目)

公开02表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

1354.66

合计

35

1354.66

二、上级补助收入

2


工资福利支出

36

804.83

三、事业收入

3


基本工资

37

219.28

四、经营收入

4


津贴补贴

38

345.39

五、附属单位上缴收入

5


奖金

39

45.13

六、其他收入

6


机关事业单位基本养老保险缴费

40

95.77


7


职工基本医疗保险缴费

41

29.14


8


其他社会保险

42

1.76


9


住房公积金

43

68.27


10


其他工资福利支出

44

0.08


11


商品和服务支出

45

456.60


12


办公费

46

38.11


13


印刷费

47

9.00


14


咨询费

48

1.00


15


维修(护)费

49

12.00


16


租赁费

50

2.00


17


劳务费

51

12.00


18


工会经费

52

19.83


19


公务车运行维护费

53

14.00


20


其他交通费

54

63.54


21


其他商品和服务支出

55

285.11


22


对个人和家庭补助

56

48.23


23


医疗费补助

57

2.70

 

24


奖励金

58

40.29


25


其他对个人和家庭补助

59

5.24


26


资本性支出

60

45.00


27


信息网络及软件购置更新

61

45.00


28



62



29



63



30



64


本年收入合计

31

1354.66

本年支出合计

65

1354.66

用事业基金弥补收支差额

32


结余分配

66


上年结转和结余

33


年末结转和结余

67


合计

34

1354.66

合计

68

1354.66

收入预算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

合 计

1354.66

1354.66






201

一般公共服务支出

1159.71

1159.71






20111

纪检监察事务

1159.71

1159.71






2011101

行政运行(纪检监察事务)

763.12

763.12






2011102

一般行政管理事务(纪检监察事务)

264.59

264.59






2011104

大案要案查处

57.00

57.00






2011199

其他纪检监察事务支出

75.00

75.00






208

社会保障和就业支出

97.54

97.54






20805

行政事业单位离退休

95.77

95.77






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.77

95.77






20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.76

1.76






2082701

财政对失业保险基金的补助

0.81

0.81






2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.96

0.96






210

医疗卫生与计划生育支出

29.14

29.14






21011

行政事业单位医疗

29.14

29.14






2101101

行政单位医疗

24.23

24.23






2101102

事业单位医疗

4.91

4.91






221

住房保障支出

68.27

68.27






22102

住房改革支出

68.27

68.27






2210201

住房公积金

68.27

68.27






 

支出预算表

公开04表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

1354.66

1016.66

338.00




201

一般公共服务支出

1,159.71

821.71

338.00




20111

纪检监察事务

1,159.71

821.71

338.00




2011101

行政运行(纪检监察事务)

763.12

763.12





301

一般行政管理事务(纪检监察事务)

264.59

58.59

206.00




301

大案要案查处

57.00


57.00




301

其他纪检监察事务支出

75.00


75.00




208

社会保障和就业支出

97.54

97.54





20805

行政事业单位离退休

95.77

95.77





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.77

95.77





20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.76

1.76





2082701

财政对失业保险基金的补助

0.81

0.81





2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.96

0.96





210

医疗卫生与计划生育支出

29.14

29.14





21011

行政事业单位医疗

29.14

29.14





2101101

行政单位医疗

24.23

24.23





2101102

事业单位医疗

4.91

4.91





221

住房保障支出

68.27

68.27





22102

住房改革支出

68.27

68.27





2210201

住房公积金

68.27

68.27





 

财政拨款收入支出预算总表








公开05表








单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1354.66

一、一般公共服务支出

1159.71

1159.71


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、社会保障和就业支出

97.54

97.54




八、医疗卫生与计划生育支出

29.14

29.14


本年收入合计

1354.66

九、住房保障支出

68.27

68.27

 

年初财政拨款结转和结余






一般公共预算财政拨款






政府性基金预算财政拨款












合计

1354.66

合计

1354.66

1354.66

 

 

一般公共预算支出预算表

公开06表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出


合 计

1354.66

1,016.66

853.07


201

一般公共服务支出

1,159.71

821.71

338.00


20111

纪检监察事务

1,159.71

821.71

338.00


2011101

行政运行(纪检监察事务)

763.12

763.12



301

一般行政管理事务(纪检监察事务)

264.59

58.59

206.00


301

大案要案查处

57.00


57.00


301

其他纪检监察事务支出

75.00


75.00


208

社会保障和就业支出

97.54

97.54



20805

行政事业单位离退休

95.77

95.77



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.77

95.77



20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.76

1.76



2082701

财政对失业保险基金的补助

0.81

0.81



2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.96

0.96



210

医疗卫生与计划生育支出

29.14

29.14



21011

行政事业单位医疗

29.14

29.14



2101101

行政单位医疗

24.23

24.23



2101102

事业单位医疗

4.91

4.91



221

住房保障支出

68.27

68.27



22102

住房改革支出

68.27

68.27



2210201

住房公积金

68.27

68.27



单位:万元

一般公共预算基本支出预算表

 












公开07表












单位:万元







经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费








合计

1,016.66

853.07

163.60







301

工资和福利支出

804.83

804.83








30101

基本工资

219.28

219.28








30102

津贴补贴

345.39

345.39








30103

奖金

45.13

45.13








30108

机关事业单位基本养老保险

95.77

95.77








30110

职工基本医疗保险缴费

29.14

29.14








30112

其他社会保障缴费

1.76

1.76








30113

住房公积金

68.27

68.27








30199

其他工资福利支出

0.08

0.08








302

商品和服务支出

163.60


163.60







30201

办公费

38.11


38.11







30228

工会经费

19.83


19.83







30231

公务用车运行维护费

14.00


14.00







30239

其他交通费用

53.54


53.54







30299

其他商品和服务支出

38.11


38.11







303

对个人和家庭的补助支出

48.23

48.23








30307

医疗费补助

2.70

2.70








30309

奖励金

40.29

40.29








30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.24

5.24








 

政府性基金预算收入支出预算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计







0

0

0

0

0

0

0

0

























































注:因无政府性基金预算收入和支出,该表数据都为0。

 

 

2018年政府采购预算表

公开09表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算




合计

013001001

纪委机关(行政)

60

60

60






201



一般公共服务支出

013001001

纪委机关(行政)

60

60

60

 

 

 

 

 

201

11


纪检监察事务

013001001

纪委机关(行政)

60

60

60

 

 

 

 

 

201

11

02

一般行政管理事务(纪检监察事务)

013001001

纪委机关(行政)

15

15

15

 

 

 

 

 

201

11

04

大案要案查处

013001001

纪委机关(行政)

15

15

15

 

 

 

 

 

201

11

99

其他纪检监察事务支出

013001001

纪委机关(行政)

30

30

30

 

 

 

 

 

注:无数据填零,请不要删除。

 

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开10表

单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行 维护费

14.00

0.00

14.00

0.00

14.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018年收入总计1354.66万元,比2017年预算数增加381.37万元,增长39%。其中,财政拨款收入1354.66万元。预算增加的主要原因是人员增加。

2018年支出总计1354.66万元,比2017年预算数增加381.37万元,增长39%。其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)1159.71万元,社会保障和就业支出(类)97.54万元,医疗卫生与计划生育支出29.14万元,住房保障支出68.27万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)804.83万元,商品和服务支出(类)456.6万元,对个人和家庭补助支出48.23万元,资本性支出信息网络及软件购置更新支出45万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计1354.66万元,比2017年预算数增加381.37万元,增长39%。其中一般公共预算1354.66万元、政府性基金预算0万元。

2018年财政拨款支出预算总计1354.66万元,比2017年预算数增加381.37万元,增长39%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出支出1159.71万元,主要用于机关运行工资福利、对个人和家庭补助、日常公用支出。

2、社会保障和就业支出(类)支出97.54万元,主要用于社会保障和就业保障支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出29.14万元 ;主要用于单位缴纳医疗保险。

4、住房保障支出(类)68.27万元,主要用于住房保障支出。

(三)一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为1354.66万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察事务)763.12万元,主要用于机关运行工资福利、对个人和家庭补助、日常公用支出。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政事务管理264.59万元,主要用于单位项目支出。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处57万元,主要用于差旅费、印刷费等案件相关的支出。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出75万元,主要用于除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)95.77万元,主要用于社会保障和就业保障支出。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.81万元、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.96万元,主要用于单位缴纳失业和工伤保险。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)24.23万元 ;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.91万元,主要用于单位缴纳医疗保险。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金68.27万元,主要用于住房保障支出。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算1354.66万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出804.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出456.6万元,主要包括:办公费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出48.23万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出45万元,主要包括信息网络及软件购置更新。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)支出 0万元。

2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)支出0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度临沂市罗庄区纪律检查委员会机关运行经费支出456.6万元。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额60万元,其中:政府采购货物金额60万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是案件办理;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,本部门实行绩效目标管理项目1个,涉及一般公共预算57万元。

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年一般公共预算“三公”经费预算数为14万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费14万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加(减少)28万元,主要原因是车辆减少,公务接待费无预算。其中:因公出国(境)费2017年基本持平,公务用车购置及运行费减少27万元、公务接待费减少1万元。因公出国(境)费增持平主要原因是无该项业务发生。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待费无预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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