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 索 引 号  7086600-04_A/2018-0213087  公开方式  主动公开
 信息名称  2018年罗庄区黄山镇部门预算公开  成文日期  2018-02-13
 公开日期  2018-02-13  发布机构  罗庄区财政局
2018年罗庄区黄山镇部门预算公开

2018年罗庄区黄山镇部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办区人民政府交办的其它事项。

二、 部门预算单位构成

罗庄区黄山镇2018年部门预算单位只有黄山镇人民政府一个单位,没有二级单位。

第二部分

2018年部门预算表

收入支出预算总表(功能分类科目)

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

2209.20

一般公共服务支出

55

1,208.07

二、上级补助收入

2

政府办公厅(室)及相关机构事务

56

989.97

三、事业收入

3

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

57

969.97

四、经营收入

4

信访事务

58

20.00

五、附属单位上缴收入

5

统计信息事务

59

37.91

六、其他收入

6

行政运行(统计信息事务)

60

32.91

7

专项普查活动

61

5.00

8

财政事务

62

74.84

9

行政运行(财政事务)

63

74.84

10

税收事务

64

10.00

11

协税护税

65

10.00

12

商贸事务

66

92.34

13

行政运行(商贸事务)

67

92.34

14

群众团体事务

68

3.00

15

行政运行(群众团体事务)

69

3.00

16

公共安全支出

70

102.00

17

公安

71

102.00

18

治安管理

72

102.00

19

文化体育与传媒支出

73

58.78

20

文化

74

58.78

21

行政运行(文化)

75

58.78

22

社会保障和就业支出

76

152.08

23

行政事业单位离退休

77

137.54

24

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78

137.54

25

社会福利

79

8.40

26

社会福利事业单位

80

8.40

27

财政对其他社会保险基金的补助

81

6.13

28

财政对失业保险基金的补助

82

4.76

29

财政对工伤保险基金的补助

83

1.38

30

医疗卫生与计划生育支出

84

151.38

31

计划生育事务

85

109.54

32

计划生育机构

86

109.54

33

行政事业单位医疗

87

41.83

34

行政单位医疗

88

41.83

35

城乡社区支出

89

130.00

36

城乡社区环境卫生

90

130.00

37

城乡社区环境卫生

91

130.00

38

农林水支出

92

310.07

39

农业

93

79.36

40

行政运行(农业)

94

79.36

41

林业

95

47.96

42

行政运行(林业)

96

47.96

43

水利

97

62.75

44

行政运行(水利)

98

62.75

45

农村综合改革

99

120.00

46

对村民委员会和村党支部的补助

100

120.00

47

住房保障支出

101

96.83

48

住房改革支出

102

96.83

49

住房公积金

103

96.83

本年收入合计

50

2209.20

本年支出合计

104

2209.20

用事业基金弥补收支差额

51

结余分配

105

上年结转和结余

52

年末结转和结余

106

53

107

合计

54

2209.20

合计

108

2209.20

收入支出预算总表(经济分类科目)

公开02表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

2209.20

工资福利支出

30

1,129.49

二、上级补助收入

2

基本工资

31

291.82

三、事业收入

3

津贴补贴

32

492.97

四、经营收入

4

奖金

33

62.09

五、附属单位上缴收入

5

机关事业单位基本养老保险

34

137.54

六、其他收入

6

职工基本医疗保险缴费

35

41.83

7

其他社会保障缴费

36

6.13

8

住房公积金

37

96.83

9

其他工资福利支出

38

0.27

10

商品和服务支出

39

800.00

11

办公费

40

200.00

12

印刷费

41

5.00

13

水费

42

1.00

14

电费

43

15.00

15

差旅费

44

30.00

16

维修(护)费

45

20.00

17

会议费

46

2.00

18

培训费

47

2.00

19

公务接待费

48

5.00

20

劳务费

49

20.00

21

工会经费

50

12.00

22

公务用车运行维护费

51

8.00

23

其他交通费用

52

10.00

24

其他商品和服务支出

53

470.00

本年收入合计

25

2209.20

本年支出合计

54

2209.20

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

2209.20

合计

58

2209.20

收入预算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

合 计

2209.20

2209.20

201

一般公共服务支出

1,208.07

1,208.07

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

989.97

989.97

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

969.97

969.97

2010308

信访事务

20.00

20.00

05

统计信息事务

37.91

37.91

2010501

行政运行(统计信息事务)

32.91

32.91

2010507

专项普查活动

5.00

5.00

06

财政事务

74.84

74.84

2010601

行政运行(财政事务)

74.84

74.84

07

税收事务

10.00

10.00

2010708

协税护税

10.00

10.00

13

商贸事务

92.34

92.34

2011301

行政运行(商贸事务)

92.34

92.34

29

群众团体事务

3.00

3.00

2012901

行政运行(群众团体事务)

3.00

3.00

204

公共安全支出

102.00

102.00

02

公安

102.00

102.00

2040204

治安管理

102.00

102.00

207

文化体育与传媒支出

58.78

58.78

01

文化

58.78

58.78

2070101

行政运行(文化)

58.78

58.78

208

社会保障和就业支出

152.08

152.08

05

行政事业单位离退休

137.54

137.54

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.54

137.54

10

社会福利

8.40

8.40

2081005

社会福利事业单位

8.40

8.40

27

财政对其他社会保险基金的补助

6.13

6.13

2082701

财政对失业保险基金的补助

4.76

4.76

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.38

1.38

210

医疗卫生与计划生育支出

151.38

151.38

07

计划生育事务

109.54

109.54

2100716

计划生育机构

109.54

109.54

11

行政事业单位医疗

41.83

41.83

2101101

行政单位医疗

41.83

41.83

212

城乡社区支出

130.00

130.00

05

城乡社区环境卫生

130.00

130.00

2120501

城乡社区环境卫生

130.00

130.00

213

农林水支出

310.07

310.07

01

农业

79.36

79.36

2130101

行政运行(农业)

79.36

79.36

02

林业

47.96

47.96

2130201

行政运行(林业)

47.96

47.96

03

水利

62.75

62.75

2130301

行政运行(水利)

62.75

62.75

07

农村综合改革

120.00

120.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

120.00

120.00

221

住房保障支出

96.83

96.83

02

住房改革支出

96.83

96.83

2210201

住房公积金

96.83

96.83

支出预算表

公开04表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

2,209.20

1,520.80

688.40

201

一般公共服务支出

1,208.07

880.07

328.00

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

989.97

679.97

310.00

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

969.97

679.97

290.00

2010308

信访事务

20.00

20.00

05

统计信息事务

37.91

32.91

5.00

2010501

行政运行(统计信息事务)

32.91

32.91

2010507

专项普查活动

5.00

5.00

06

财政事务

74.84

74.84

2010601

行政运行(财政事务)

74.84

74.84

07

税收事务

10.00

10.00

2010708

协税护税

10.00

10.00

13

商贸事务

92.34

92.34

2011301

行政运行(商贸事务)

92.34

92.34

29

群众团体事务

3.00

3.00

2012901

行政运行(群众团体事务)

3.00

3.00

204

公共安全支出

102.00

102.00

02

公安

102.00

102.00

2040204

治安管理

102.00

102.00

207

文化体育与传媒支出

58.78

58.78

01

文化

58.78

58.78

2070101

行政运行(文化)

58.78

58.78

208

社会保障和就业支出

152.08

143.68

8.40

05

行政事业单位离退休

137.54

137.54

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.54

137.54

10

社会福利

8.40

8.40

2081005

社会福利事业单位

8.40

8.40

27

财政对其他社会保险基金的补助

6.13

6.13

2082701

财政对失业保险基金的补助

4.76

4.76

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.38

1.38

210

医疗卫生与计划生育支出

151.38

151.38

07

计划生育事务

109.54

109.54

2100716

计划生育机构

109.54

109.54

11

行政事业单位医疗

41.83

41.83

2101101

行政单位医疗

41.83

41.83

212

城乡社区支出

130.00

130.00

05

城乡社区环境卫生

130.00

130.00

2120501

城乡社区环境卫生

130.00

130.00

213

农林水支出

310.07

190.07

120.00

01

农业

79.36

79.36

2130101

行政运行(农业)

79.36

79.36

02

林业

47.96

47.96

2130201

行政运行(林业)

47.96

47.96

03

水利

62.75

62.75

2130301

行政运行(水利)

62.75

62.75

07

农村综合改革

120.00

120.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

120.00

120.00

221

住房保障支出

96.83

96.83

02

住房改革支出

96.83

96.83

2210201

住房公积金

96.83

96.83

财政拨款收入支出预算总表

公开05表

单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,209.20

一、一般公共服务支出

1,208.07

1,208.07

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

102.00

102.00

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

58.78

58.78

八、社会保障和就业支出

152.08

152.08

九、医疗卫生与计划生育支出

151.38

151.38

十、城乡社区支出

130.00

130.00

十一、农林水支出

310.07

310.07

十二、住房保障支出

96.83

96.83

本年收入合计

2,209.20

本年支出合计

2,209.20

2,209.20

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

2,209.20

合计

2,209.20

2,209.20

一般公共预算支出预算表

公开06表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

2,209.20

1,520.80

688.40

201

一般公共服务支出

1,208.07

880.07

328.00

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

989.97

679.97

310.00

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

969.97

679.97

290.00

2010308

信访事务

20.00

20.00

05

统计信息事务

37.91

32.91

5.00

2010501

行政运行(统计信息事务)

32.91

32.91

2010507

专项普查活动

5.00

5.00

06

财政事务

74.84

74.84

2010601

行政运行(财政事务)

74.84

74.84

07

税收事务

10.00

10.00

2010708

协税护税

10.00

10.00

13

商贸事务

92.34

92.34

2011301

行政运行(商贸事务)

92.34

92.34

29

群众团体事务

3.00

3.00

2012901

行政运行(群众团体事务)

3.00

3.00

204

公共安全支出

102.00

102.00

02

公安

102.00

102.00

2040204

治安管理

102.00

102.00

207

文化体育与传媒支出

58.78

58.78

01

文化

58.78

58.78

2070101

行政运行(文化)

58.78

58.78

208

社会保障和就业支出

152.08

143.68

8.40

05

行政事业单位离退休

137.54

137.54

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.54

137.54

10

社会福利

8.40

8.40

2081005

社会福利事业单位

8.40

8.40

27

财政对其他社会保险基金的补助

6.13

6.13

2082701

财政对失业保险基金的补助

4.76

4.76

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.38

1.38

210

医疗卫生与计划生育支出

151.38

151.38

07

计划生育事务

109.54

109.54

2100716

计划生育机构

109.54

109.54

11

行政事业单位医疗

41.83

41.83

2101101

行政单位医疗

41.83

41.83

212

城乡社区支出

130.00

130.00

05

城乡社区环境卫生

130.00

130.00

2120501

城乡社区环境卫生

130.00

130.00

213

农林水支出

310.07

190.07

120.00

01

农业

79.36

79.36

2130101

行政运行(农业)

79.36

79.36

02

林业

47.96

47.96

2130201

行政运行(林业)

47.96

47.96

03

水利

62.75

62.75

2130301

行政运行(水利)

62.75

62.75

07

农村综合改革

120.00

120.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

120.00

120.00

221

住房保障支出

96.83

96.83

02

住房改革支出

96.83

96.83

2210201

住房公积金

96.83

96.83

一般公共预算基本支出预算表

公开07表

单位:万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

1,520.80

1,190.80

330.00

301

1,129.49

1,129.49

30101

基本工资

291.82

291.82

30102

津贴补贴

492.97

492.97

30103

奖金

62.09

62.09

30108

机关事业单位基本养老保险

137.54

137.54

30110

职工基本医疗保险缴费

41.83

41.83

30112

其他社会保障缴费

6.13

6.13

30113

住房公积金

96.83

96.83

30199

其他工资福利支出

0.27

0.27

302

330.00

330.00

30201

办公费

200.00

200.00

30202

印刷费

5.00

5.00

30205

水费

1.00

1.00

30206

电费

15.00

15.00

30211

差旅费

30.00

30.00

30213

维修(护)费

20.00

20.00

30215

会议费

2.00

2.00

30216

培训费

2.00

2.00

30217

公务接待费

5.00

5.00

30226

劳务费

20.00

20.00

30228

工会经费

12.00

12.00

30231

公务用车运行维护费

8.00

8.00

30239

其他交通费用

10.00

10.00

303

61.31

61.31

30305

生活补助

18.64

18.64

30307

医疗费补助

22.67

22.67

30399

其他对个人和家庭的补助支出

20.00

20.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

政府性基金预算收入支出预算表

公开08表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

0

0

0

0

0

0

注:因无政府性基金预算收入和支出,该表数据都为0。

2018年政府采购预算表

公开 09表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

0

0

0

0

0

0

0

0

注:无数据填零,请不要删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开10表

单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行 维护费

13.00

0

8.00

0

8.00

5.00

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018年收入总计2209.2万元,比2017年预算数增加494.2万元,增长28%。其中,财政拨款收入2209.2万元。

2018年支出总计2209.2万元,比2017年预算数增加494.2万元,增长28%。其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)1208.07万元,公共安全支出(类)102万元,文化体育与传媒支出(类)58.78万元,社会保障和就业支出(类)152.08万元,医疗卫生与计划生育支出(类)151.38万元,城乡社区支出(类)130万元,农林水支出(类)310.07万元,住房保障支出(类)96.83万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)1129.49万元,商品和服务支出(类)800万元,对个人和家庭的补助(类)279.71万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计2209.2万元,比2017年预算数增加494.2万元,增长28%。其中一般公共预算2209.2万元、政府性基金预算0万元。

2018年财政拨款支出预算总计2209.2万元,比2017年预算数增加494.2万元,增长28%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出1208.07万元,主要用于职工工资。

2、公共安全支出(类)102万元,主要用于治安经费。

3、文化体育与传媒支出(类)58.78万元,主要用于职工工资。

4、社会保障和就业(类)支出152.08万元,主要用于社保缴费。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)151.38万元,主要用于职工工资。

6、城乡社区支出(类)130万元,主要用于环卫一体化。

7、农林水支出(类)310.07万元,主要用于职工工资。

8、住房保障支出(类)96.83万元,主要用于职工公积金缴纳。

(三)一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为2209.2万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)969.97万元,主要用于机关运行经费及工资。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)20万元,主要用于信访事务。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)32.91万元,主要用于职工工资。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)5万元,主要用于统计经费。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)74.84万元,主要用于职工工资。

6、一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)10万元,主要用于国税、地税经费。

7、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)92.34万元,主要用于职工工资。

8、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)3万元,主要用于妇联经费。

9、公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)102万元,主要用于治安经费。

10、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)58.78万元,主要用于职工工资。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)137.54万元,主要用于社保缴费。

12、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)8.4万元,主要用于敬老院运行支出。

13、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)4.76万元,主要用于社保缴费。

14、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)1.38万元,主要用于社保缴费。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)109.54万元,主要用于职工工资。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)41.83万元,主要用于职工工资。

17、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)130万元,主要用于环境卫生综合治理。

18、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)79.36万元,主要用于职工工资。

19、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)47.96万元,主要用于职工工资。

20、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)62.75万元,主要用于职工工资。

21、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)120万元,主要用于村干部工资及村级办公经费。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)96.83万元,主要用于住房公积金缴纳。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算1520.8万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出1129.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出330万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出61.31万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度黄山镇机关运行经费支出989.97万元。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,本部门实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算0万元。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年黄山镇一般公共预算“三公”经费预算数为13万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费8万元,公务接待费5万元。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算基本持平。其中:因公出国(境)费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费与2017年基本持平、公务接待费与2017年基本持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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