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 索 引 号  7086600-04_A/2017-0303061  公开方式  主动公开
 信息名称  2017年度罗庄区人民政府政务大厅管理办公室部门预算公开  成文日期  2017-03-03
 公开日期  2017-03-03  发布机构  罗庄区财政局
2017年度罗庄区人民政府政务大厅管理办公室部门预算公开

 

 

2017年罗庄区政务大厅管理办公室部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 

 

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要职能

    1、负责全区行政事项审批,组织区有关部门到政务大厅服务场所开设服务窗口;

    2、督导各服务窗口的工作,提高办事效率和服务质量;受理服务对象投诉、为到大厅办理有关手续的人员提供咨询服务;

    3、组织协调重点项目的联审和各窗口之间的业务衔接;

    4、负责各窗口单位人员进驻中心工作人员的日常管理和考核工作,承担政务大厅内部的日常管理和服务工作,完成区委、区政府交办的其他事项等; 

    5、承办区委、区政府交办的其他事项。

一、 部门预算单位构成

    罗庄区人民政府政务大厅管理办公室部门预算包括:罗庄区人民政府政务大厅管理办公室预算。

    纳入罗庄区人民政府政务大厅管理办公室部门2017年部门预算汇编范围的单位共1个包括:

1 罗庄区人民政府政务大厅管理办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出预算总表(功能分类科目)

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

165.01

一般公共服务支出

30

133.61

二、上级补助收入

2

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

31

133.61

三、事业收入

3

 

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

32

123.61

四、经营收入

4

 

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

33

10.00

五、附属单位上缴收入

5

 

社会保障和就业支出

34

18.73

六、其他收入

6

 

  行政事业单位离退休

35

17.73

 

7

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36

17.73

 

8

 

  财政对其他社会保险基金的补助

37

1.00

 

9

 

    财政对失业保险基金的补助

38

0.82

 

10

 

    财政对工伤保险基金的补助

39

0.18

 

11

 

住房保障支出

40

12.67

 

12

 

  住房改革支出

41

12.67

 

13

 

    住房公积金

42

12.67

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

165.01

本年支出合计

54

165.01

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

165.01

合计

58

165.01

 

 

 

收入支出预算总表(经济分类科目)

                                                                      公开02表

                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

165.01

工资福利支出

30

110.04

二、上级补助收入

2

 

  基本工资

31

40.76

三、事业收入

3

 

  津贴补贴

32

42.42

四、经营收入

4

 

  奖金

33

8.12

五、附属单位上缴收入

5

 

  社会保障缴费

34

18.73

六、其他收入

6

 

商品和服务支出

35

14.49

 

7

 

  办公费

36

5.00

 

8

 

  维修(护)费

37

2.66

 

9

 

  工会经费

38

2.11

 

10

 

  公务用车运行维护费

39

4.00

 

11

 

  其他交通费用

40

0.72

 

12

 

对个人和家庭的补助

41

30.48

 

13

 

  奖励金

42

0.02

 

14

 

  住房公积金

43

12.67

 

15

 

  在职住房补贴

44

14.28

 

16

 

  取暖补贴

45

3.51

 

17

 

专项支出

46

10.00

 

18

 

  专项商品和服务支出

47

10.00

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

本年收入合计

25

165.01

本年支出合计

54

165.01

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

0

上年结转和结余

27

0

年末结转和结余

56

0

 

28

 

 

57

 

合计

29

165.01

合计

58

165.01

 


 

收入预算表

                                                                                      公开03表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

财政专户核拨资金

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

合计

165.01

165.01

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

133.61

133.61

 

 

 

 

 

 

 

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

133.61

133.61

 

 

 

 

 

 

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

123.61

123.61

 

 

 

 

 

 

201

03

02

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

18.73

18.73

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

17.73

17.73

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.73

17.73

 

 

 

 

 

 

 

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

0.82

0.82

 

 

 

 

 

 

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

12.67

12.67

 

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

12.67

12.67

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

12.67

12.67

 

 

 

 

 

 

 


 

支出预算表

                                                                                  公开04表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合计

165.01

155.01

10.00

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

133.61

123.61

10.00

 

 

 

 

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

133.61

123.61

10.00

 

 

 

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

123.61

123.61

 

 

 

 

201

03

02

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

10.00

 

10.00

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

18.73

18.73

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

17.73

17.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

165.01

一般公共服务支出

133.61

133.61

 

二、政府性基金预算财政拨款

0 

社会保障和就业支出

18.73

18.73

 

 

 

住房保障支出

12.67

12.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

165.01 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

0 

 

 

   一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

165.01 

合计

 165.01

 

 

 

 

 

一般公共预算支出预算表

公开06表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

165.01

155.01

10.00

 2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

123.61

123.61

 

 2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

10.00

 

10.00

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.73

17.73

 

 2082701

财政对失业保险基金的补助

0.82

0.82

 

 2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.18

0.18

 

 2210201

住房公积金

12.67

12.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 155.01

 140.52

 14.49

30130101

基本工资

40.76

40.76

 

30130102

津贴补贴

42.42

42.42

 

30130103

奖金

8.12

8.12

 

30130104

社会保障缴费

18.73

18.73

 

30230201

办公费

5.00

 

5.00

30230213

维修(护)费

2.66

 

2.66

30230228

工会经费

2.11

 

2.11

30230231

公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

30230239

其他交通费用

0.72

 

0.72

30330309

奖励金

0.02

0.02

 

30330311

住房公积金

12.67

12.67

 

30330312

在职住房补贴

14.28

14.28

 

30330314

取暖补贴

3.51

3.51

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

 

 

 

 

政府性基金预算收入支出预算表

                                                                                    公开08表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:因无政府性基金预算收入和支出,该表数据都为0。

 

 

 

 

 

 

2017年政府采购预算表

 

公开 09表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府采购预算,该表数据为0。


  一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                  

                                                               公开10表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

4

0

4

0

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2017年收入总计165.01万元,比2016年预算数增加   38.17万元,增长30%。其中,财政拨款收入165.01万元。

2017年支出总计165.01万元,比2016年预算数增加38.17万元,增长30%。其中

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)133.61万元,社会保障和就业支出(类)18.73万元,住房保障支出12.67万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)110.04万元,商品和服务支出(类)14.49万元,对个人和家庭的补助30.48万元,专项支出(类)10.00万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计165.01万元,比2016年预算数增加38.17万元,增长30%其中一般公共预算165.01万元、政府性基金预算0万元。

2017年财政拨款支出预算总计165.01万元,2016年预算数增加38.17万元,增长30%支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出133.61万元,主要用于行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)和一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)。

2、社会保障和就业(类)支出18.73万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,财政对失业保险基金的补助,财政对工伤保险基金的补助。

3、住房保障(类)支出12.67万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(三)一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为165.01万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出123.61万元,主要用于主要用于罗庄区人民政府政务大厅管理办公室单位在职人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出10.00万元,主要用于维持大厅运转等项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出17.73万元,主要用于罗庄区人民政府政务大厅管理办公室单位在职人员基本养老保险缴纳。

4、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.82万元,主要用于罗庄区人民政府政务大厅管理办公室单位在职人员失业保险缴纳。

5、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.18万元,主要用于罗庄区人民政府政务大厅管理办公室单位在职人员工伤保险缴纳。

6、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出12.67万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算155.01万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出110.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

    2、商品和服务支出14.49万元,主要包括:办公费、取暖费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出30.48万元,主要包括:奖励金,在职住房补贴,住房公积金,取暖补贴等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2017年政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度罗庄区人民政府政务大厅管理办公室机关运行经费支出14.49万元,包括办公费5.00万元,维修(护)费2.66万元,工会经费2.11万元,公务用车运行维护费4.00万元,其他交通费用0.72万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2017年,本部门实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算0元。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年罗庄区人民政府政务大厅管理办公室一般公共预算“三公”经费预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费4万元,公务接待费0万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少2万元,主要原因是一般公务用车费预算标准由单辆3万元降为2万元。其中:因公出国(境)费与2016年基本持平、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费与2016年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是一般公务用车费预算标准由单辆3万元降为2万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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