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 索 引 号  7086600-04_A/2017-0303056  公开方式  主动公开
 信息名称  2017年度罗庄区团委部门预算公开  成文日期  2017-03-03
 公开日期  2017-03-03  发布机构  罗庄区财政局
2017年度罗庄区团委部门预算公开

 

 

2017年团区委部门

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 

 

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

罗庄团区委为正科级参照公务员法管理的事业单位,负责全区青年团和青年工作。主要职责:大力加强青少年思想道德建设,开发青少年人力资源,做好青少年维权、希望工程、青年就业创业指导工作,调研全区青少年思想动态和发展状况,加强全区团的基层组织建设等工作。现内设办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部、希望工程办公室、社区和维护青少年权益部等6个职能科室,下设罗庄区青少年活动中心,20086月成立,为副科级事业单位。共有行政编制4人,事业编制3人,工勤编制1人。现有行政编制3人,事业编3人。

二、 部门预算单位构成

委部门预算包括:团委机关预算、局属事业单位预算。纳入团区委2017年部门预算汇编范围的单位共2个,包括:

1、团区委机关

2、罗庄区青少年活动中心

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出预算总表(功能分类科目)

                                                                      公开01表

                                                   单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

78.19

合计

30

78.19

二、上级补助收入

2

 

一般公共服务支出

31

66.04

三、事业收入

3

 

  群众团体事务

32

66.04

四、经营收入

4

 

    行政运行(群众团体事务)

33

47.04

五、附属单位上缴收入

5

 

    一般行政管理事务(群众团体事务)

34

19.00

六、其他收入

6

 

社会保障和就业支出

35

7.23

 

7

 

  行政事业单位离退休

36

6.93

 

8

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

37

6.93

 

9

 

  财政对其他社会保险基金的补助

38

0.30

 

10

 

    财政对失业保险基金的补助

39

0.23

 

11

 

    财政对工伤保险基金的补助

40

0.07

 

12

 

住房保障支出

41

4.92

 

13

 

  住房改革支出

42

4.92

 

14

 

    住房公积金

43

4.92

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

78.19

本年支出合计

54

78.19

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

78.19

合计

58

78.19

收入支出预算总表(经济分类科目)

                                                                      公开02表

                                                                                单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

78.19

合计

30

78.19

二、上级补助收入

2

 

工资福利支出

31

42.97

三、事业收入

3

 

  基本工资

32

15.10

四、经营收入

4

 

  津贴补贴

33

17.48

五、附属单位上缴收入

5

 

  奖金

34

3.16

六、其他收入

6

 

  社会保障缴费

35

7.23

 

7

 

商品和服务支出

36

3.96

 

8

 

  办公费

37

1.12

 

9

 

  邮电费

38

0.20

 

10

 

  工会经费

39

0.60

 

11

 

  其他交通费用

40

2.04

 

12

 

对个人和家庭的补助

41

12.26

 

13

 

  奖励金

42

0.02

 

14

 

  住房公积金

43

4.92

 

15

 

  在职住房补贴

44

5.29

 

16

 

  取暖补贴

45

1.35

 

17

 

  其他对个人和家庭的补助支出

46

0.68

 

18

 

专项支出

47

19.00

 

19

 

  专项商品和服务支出

48

19.00

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

78.19

本年支出合计

54

78.19

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

78.19

合计

58

78.19

 


收入预算表

                                                                                      公开03表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

201

29

01

合 计

78.19

78.19

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

66.04

66.04

 

 

 

 

 

 

29

 

群众团体事务

66.04

66.04

 

 

 

 

 

201

29

01

行政运行(群众团体事务)

47.04

47.04

 

 

 

 

 

201

29

02

一般行政管理事务(群众团体事务)

19.00

19.00

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

7.23

7.23

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

6.93

6.93

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.93

6.93

 

 

 

 

 

 

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

0.23

0.23

 

 

 

 

 

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

4.92

4.92

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

4.92

4.92

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

4.92

4.92

 

 

 

 

 

 

支出预算表

                                                                                  公开04表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

201

29

01

合  计

78.19

59.19

19.00

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

66.04

47.04

19.00

 

 

 

 

29

 

  群众团体事务

66.04

47.04

19.00

 

 

 

201

29

01

    行政运行(群众团体事务)

47.04

47.04

 

 

 

 

201

29

02

    一般行政管理事务(群众团体事务)

19.00

 

19.00

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

7.23

7.23

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

6.93

6.93

 

 

 

 

208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.93

6.93

 

 

 

 

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.30

0.30

 

 

 

 

208

27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.23

0.23

 

 

 

 

208

27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

4.92

4.92

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

4.92

4.92

 

 

 

 

221

02

01

    住房公积金

4.92

4.92

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

78.19 

一、一般公共服务支出

66.04

66.04

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.23

7.23

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

4.92

4.92

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

78.19 

本年支出合计

78.19 

78.19 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

78.19 

合计

78.19 

78.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出预算表

公开06表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

78.19

59.19

19.00

201

 

 

一般公共服务支出

66.04

47.04

19.00

 

29

 

  群众团体事务

66.04

47.04

19.00

201

29

01

    行政运行(群众团体事务)

47.04

47.04

 

201

29

02

    一般行政管理事务(群众团体事务)

19.00

 

19.00

208

 

 

社会保障和就业支出

7.23

7.23

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

6.93

6.93

 

208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.93

6.93

 

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.30

0.30

 

208

27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.23

0.23

 

208

27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07

 

221

 

 

住房保障支出

4.92

4.92

 

 

02

 

  住房改革支出

4.92

4.92

 

221

02

01

    住房公积金

4.92

4.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 59.19

 55.23

 3.96

301

 

 

42.97

42.97

 

301

30101

基本工资

15.10

15.10

 

301

30102

津贴补贴

17.48

17.48

 

301

30103

奖金

3.16

3.16

 

301

30104

社会保障缴费

7.23

7.23

 

302

 

 

3.96

 

3.96

302

30201

办公费

1.12

 

1.12

302

30207

邮电费

0.20

 

0.20

302

30228

工会经费

0.60

 

0.60

302

30239

其他交通费用

2.04

 

2.04

303

 

 

12.26

12.26

 

303

303

30309

30311

奖励金

0.02

0.02

 

住房公积金

4.92

4.92

 

303

30312

在职住房补贴

5.29

5.29

 

303

30314

取暖补贴

1.35

1.35

 

303

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.68

0.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             政府性基金预算收入支出预算表

                                                                                    公开08表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:因无政府性基金预算收入和支出,该表数据都为0。

 

 

 

 

 

 

2017年政府采购预算表

 

公开 09表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府采购预算,该表数据都为0.

 


 

  一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                  

                                                               公开10表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2017年收入总计78.19万元,比2016年预算数增加1.18万元,增长 1.53 %。其中,财政拨款收入78.19万元。

2017年支出总计78.19万元,比2016年预算数增加   1.18万元,增长1.53 %。其中

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)66.04万元,社会保障和就业支出(类)7.23万元,住房保障支出(类)4.92万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)42.97万元,商品和服务支出(类)3.96万元,个人和家庭补助(类)12.26万元,专项支出(类)19.00万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计78.19万元,比2016年预算数增加1.18万元,增长1.53%其中一般公共预算78.19万元、政府性基金预算0元。

2017年财政拨款支出预算总计78.19万元,2016年预算数增加1.18万元,增长1.53%支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出66.04万元,主要用于行政运行(群众团体事务)和一般行政管理事务(群众团体事务)。

2、社会保障和就业(类)支出7.23万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、财政对失业保险基金的补助和财政对工伤保险基金的补助。

3、住房保障支出4.92万元,主要用于住房公积金缴纳。

(三)一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为78.19万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出47.04万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和日常公用支出;一般行政管理事务(项)支出19.00万元,主要用于项目支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出6.93万元,主要用于基本养老保险;财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.23万元,主要用于失业保险;财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.07万元,主要用于工伤保险。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出4.92万元,主要用于住房公积金。。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算59.19万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出42.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等

    2、商品和服务支出3.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出12.26万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2017年政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度团区委(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出78.19万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2017年,本部门实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算0万元。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年团区委一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少3万元,主要原因是公务用车取消。其中:因公出国(境)费与2016年基本持平、公务用车购置及运行费减少3万元、公务接待费与2016年基本持平因公出国(境)费基本持平原因为两年均无此项开支。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车取消。公务接待费基本持平原因为无公务接待。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

 

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