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 索 引 号  7086600-04_A/2017-0303050  公开方式  主动公开
 信息名称  2017年度罗庄区旅游局部门预算公开  成文日期  2017-03-03
 公开日期  2017-03-03  发布机构  罗庄区财政局
2017年度罗庄区旅游局部门预算公开

 

 

2017年罗庄区旅游局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 

 

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 

部门概况

一、主要职能罗庄区旅游局是罗庄区财政一级预算单位。其主要职能是:

   1、贯彻执行《旅行社管理条例》、《旅游区(点)质量等级划分与评定》等法律法规和国家的有关方针、政策。
    2、负责全区旅游总体规划的制订、修改,并组织贯彻实施;负责组织全区各旅游景区(点)分区规划的制订实施。
    3、负责对全区各旅游景区(点)、宾馆、酒店等旅游企业评星定级的初审推荐工作。负责全区旅行社的设立把关和年审初评工作。
    4、负责全区旅游行业秩序的整顿、监督、管理,接受旅游投诉、调整、查处工作,规范经营者的经营行为,维护旅游企业和旅游者的合法权益。
    5、负责全区旅游行业导游员、旅游质量监督管理人员的组织培训和管理工作。
    6、负责全区旅游产品的开发及对外、对内宣传促销工作,按上级业务主管部门的要求,组织全区各旅游景区(点)、星级宾馆、旅行社参加全国各地组织的旅游交易会。
    7、完成区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

 

一、 部门预算单位构成

罗庄区旅游局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算…。

纳入罗庄区旅游局2017年部门预算汇编范围的单位共1个,包括:

1、罗庄区旅游局局机关

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2017年部门预算表

收入支出预算总表(功能分类科目)

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

94.39

 

合计

30

94.39

二、上级补助收入

2

 

一般公共服务支出

31

89.48

三、事业收入

3

 

  人大事务

32

5.68

四、经营收入

4

 

    人大监督

33

5.68

五、附属单位上缴收入

5

 

  统计信息事务

34

83.80

六、其他收入

6

 

    行政运行(统计信息事务)

35

83.80

 

7

 

社会保障和就业支出

36

14.47

 

8

 

  行政事业单位离退休

37

14.27

 

9

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

38

14.27

 

10

 

  财政对其他社会保险基金的补助

39

0.20

 

11

 

    财政对失业保险基金的补助

40

0.06

 

12

 

    财政对工伤保险基金的补助

41

0.14

 

13

 

商业服务业等支出

42

4.00

 

 

 

  旅游业管理与服务支出

 

4.00

 

 

 

    一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

 

4.00

 

 

 

住房保障支出

 

9.78

 

 

 

  住房改革支出

 

9.78

 

 

 

    住房公积金

 

9.78

 

14

 

合计

43

4.00

本年收入合计

25

94.39

 

本年支出合计

54

94.39

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

94.39

 

合计

58

94.39

 

 

 

收入支出预算总表(经济分类科目)

                                                                      公开02表

                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

94.39

合计

30

94.39

二、上级补助收入

2

 

工资福利支出

31

66.20

三、事业收入

3

 

  基本工资

32

24.30

四、经营收入

4

 

  津贴补贴

33

26.09

五、附属单位上缴收入

5

 

  奖金

34

4.91

六、其他收入

6

 

  社会保障缴费

35

10.91

 

7

 

商品和服务支出

36

5.68

 

8

 

  工会经费

37

0.76

 

9

 

  其他交通费用

38

4.92

 

10

 

对个人和家庭的补助

39

18.50

 

11

 

  奖励金

40

0.02

 

12

 

  住房公积金

41

7.66

 

13

 

  在职住房补贴

42

8.51

 

14

 

  取暖补贴

43

1.86

 

15

 

  其他对个人和家庭的补助支出

44

0.46

 

21

 

专项支出

50

4.00

 

22

 

  专项商品和服务支出

51

4.00

本年收入合计

25

94.39

本年支出合计

54

94.39

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

0

合计

29

94.39

合计

58

94.39


 

收入预算表

                                                                                      公开03表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

94.39

94.39

 

 

 

 

 

216

 

 

一般公共服务支出

66.14

66.14

 

 

 

 

 

 

05

 

 旅游事务

5.68

5.68

 

 

 

 

 

  216

  05

02

    旅游事务

5.68

5.68

 

 

 

 

 

 

05

 

  旅游一般事务

60.46

60.46

 

 

 

 

 

  201

  05

01

    行政运行(旅游一般事务)

60.46

60.46

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

14.47

14.47

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

14.27

14.27

 

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.27

14.27

 

 

 

 

 

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.20

0.20

 

 

 

 

 

  208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.06

0.06

 

 

 

 

 

  208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.14

0.14

 

 

 

 

 

216

 

 

商业服务业等支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

05

 

  旅游业管理与服务支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

  216

  05

02

    一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

4.00

4.00

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

9.78

9.78

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

9.78

9.78

 

 

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

9.78

9.78

 

 

 

 

 

 


支出预算表

                                                                                  公开04表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合计

94.39

90.39

4.00

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

66.14

66.14

0.00

 

 

 

 

01

 

 旅游事务

5.68

5.68

0.00

 

 

 

  201

  01

06

    旅游事务

5.68

5.68

0.00

 

 

 

 

05

 

  旅游一般事务

60.46

60.46

0.00

 

 

 

  201

  05

01

    行政运行(旅游一般事务)

60.46

60.46

0.00

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

14.47

14.47

0.00

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

14.27

14.27

0.00

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.27

14.27

0.00

 

 

 

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.20

0.20

0.00

 

 

 

  208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.06

0.06

0.00

 

 

 

  208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.14

0.14

0.00

 

 

 

216

 

 

商业服务业等支出

4.00

0.00

4.00

 

 

 

 

05

 

  旅游业管理与服务支出

4.00

0.00

4.00

 

 

 

  216

  05

02

    一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

4.00

0.00

4.00

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

9.78

9.78

0.00

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

9.78

9.78

0.00

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

9.78

9.78

0.00

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

94.39

一般公共服务支出

66.14

66.14

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

14.47

14.47

 

 

 

商业服务业等支出

4.00

4.00

 

 

 

住房保障支出

9.78

9.78

 

本年收入合计

94.39

本年支出合计

94.39

94.39

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

94.39

合计

94.39

94.39

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出预算表

公开06表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

94.39

90.39

4.00

201

 

 

一般公共服务支出

66.14

66.14

0.00

 

01

 

 旅游事务

5.68

5.68

0.00

  201

  01

06

    旅游事务

5.68

5.68

0.00

 

05

 

  旅游一般事务

60.46

60.46

0.00

  201

  05

01

    行政运行(旅游一般事务)

60.46

60.46

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

14.47

14.47

0.00

 

05

 

  行政事业单位离退休

14.27

14.27

0.00

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.27

14.27

0.00

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.20

0.20

0.00

  208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.06

0.06

0.00

  208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.14

0.14

0.00

216

 

 

商业服务业等支出

4.00

0.00

4.00

 

05

 

  旅游业管理与服务支出

4.00

0.00

4.00

  216

  05

02

    一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

4.00

0.00

4.00

221

 

 

住房保障支出

9.78

9.78

0.00

 

02

 

  住房改革支出

9.78

9.78

0.00

  221

  02

01

    住房公积金

9.78

9.78

0.00

 

 

一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

90.39

84.71

5.68

301

 

 

64.08

64.08

0.00

  301

30101

基本工资

17.25

17.25

0.00

  301

30102

津贴补贴

26.09

26.09

0.00

  301

30103

奖金

6.27

6.27

0.00

  301

30104

社会保障缴费

14.47

14.47

0.00

302

 

 

5.68

0.00

5.68

  302

30228

工会经费

0.76

0.00

0.76

  302

30239

其他交通费用

4.92

0.00

4.92

303

 

 

20.62

20.62

0.00

  303

30309

奖励金

0.02

0.02

0.00

  303

30311

住房公积金

9.78

9.78

0.00

  303

30312

在职住房补贴

8.51

8.51

0.00

  303

30314

取暖补贴

1.86

1.86

0.00

  303

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.46

0.46

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算收入支出预算表

                                                                                    公开08表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

 

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

注:因无政府性基金收入和支出,此表数据为零。

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府采购预算表

 

公开 09表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:因无政府采购,此表数据为零。


  一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                  

                                                               公开10表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2017年收入总计94.39万元,比2016年预算数增加13.81万元。增长12%。其中,财政拨款收入 94.39万元。

2017年支出总计 94.39万元,比2016年预算数增加   13.81万元。增长12%。其中:工资福利支出增加,人员增加。

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类) 66.14 万元,社会保障和就业支出(类) 14.47万元,住房保障支出9.78万元,商业服务业支出4万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)64.08 万元,商品和服务支出(类)5.68万元,住房保障及对个人和家庭补助20.62万元,

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计94.39万元,比2016年预算数增加 13.81万元。增长12%其中一般公共预算94.39万元。

2017年财政拨款支出预算总计 94.39万元,2016年预算数增加 13.81万元。增长12%支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出  66.14  万元,主要用于:旅游事务和一般行政事务。

2、社会保障和就业(类)支出 14.47 万元,主要用于单位养老保险和保险基金的补助,

3.住房保障支出9.78万元,商品服务业支出4万元。

(三)一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为 94.39万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)旅游一般事务(款)行政运行(项)支出60.46万元,旅游事务5.68万元,主要用于本单位日常业务以及旅游事务和工资业务的支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政对其他社会保险基金的补助0.2万元,财政对失业保险基金的补助0.06万元,财政对工伤保险基金的补助0.14万元,商业服务业等支出,旅游业管理与服务支出一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)4万元,主要用于单位养老保险和保险基金的补助。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.78万元。主要用于单位的住房保障支出。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算94.39万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出64.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

    2、商品和服务支出 5.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出20.62万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2017年无政府性基金预算收入。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度旅游局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 5.68万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额  0万元,其中:政府采购货物金额  0万元、政府采购工程金额  0万元、政府采购服务金额  0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况。

2017年,本部门实行绩效目标管理项目  0个,涉及一般公共预算    0万元。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年旅游一般公共预算“三公”经费预算数为  0万元,其中:因公出国(境)费  0万元,公务用车购置及运行维护费  0万元,公务接待费 0 万元。

2017年无公务用车运行费用,因参加车改比2016减少3万元。无公务接待费用,无因公出国费用。2016年也无公务接待费用,无因公出国费用。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

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