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 索 引 号  7086600-04_A/2017-0303029  公开方式  主动公开
 信息名称  2017年度罗庄区政府中小办部门预算公开  成文日期  2017-03-03
 公开日期  2017-03-03  发布机构  罗庄区财政局
2017年度罗庄区政府中小办部门预算公开

 

 

2017罗庄区政府中小企业管理服务办公室

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 

 

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算三公经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

管理服务全区中小企业和民营经济发展。贯彻执行国家、省、市有关发展中小企业、民营经济的方针政策和法律法规;指导全区中小企业、民营经济合理布局和产业、产品结构调整,提高产品质量和经营管理水平;指导中小企业、民营经济科技进步与技术创新;负责全区中小企业、民营经济统计工作;拟订全区中小企业、民营经济发展鼓励扶持政策,重点培育原创型中小企业、民营经济;指导中小企业经营管理人员的教育培训工作。单位共有正式员工6人,下设3个职能科室,分别是:综合科、发展规划科、企业成长培育科。

二、 部门预算单位构成

罗庄区政府中小企业管理服务办公室部门预算包括本级预算,纳入罗庄区政府中小企业管理服务办公室2017年部门预算汇编范围的单位共1个,即罗庄区政府中小企业管理服务办公室。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出预算总表(功能分类科目)

                                                                      公开01

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

77.11

合计

29

77.11

二、上级补助收入

2

 

一般公共服务支出

30

77.11

三、事业收入

3

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

31

1.32

四、经营收入

4

 

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

32

1.32

五、附属单位上缴收入

5

 

  发展与改革事务

33

75.79

六、其他收入

6

 

    行政运行(发展与改革事务)

34

72.79

 

7

 

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

35

3.00

 

8

 

 

36

 

 

9

 

 

37

 

 

10

 

 

38

 

 

11

 

 

39

 

 

12

 

 

40

 

 

13

 

 

41

 

 

14

 

 

42

 

 

15

 

 

43

 

 

16

 

 

44

 

 

17

 

 

45

 

 

18

 

 

46

 

 

19

 

 

47

 

 

20

 

 

48

 

 

21

 

 

49

 

 

22

 

 

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

77.11

本年支出合计

52

77.11

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

 

上年结转和结余

26

 

年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

合计

28

77.11

合计

56

77.11

 

收入支出预算总表(经济分类科目)

                                                                      公开02

                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

77.11

合计

35

77.11

二、上级补助收入

2

 

工资福利支出

36

56.62

三、事业收入

3

 

  基本工资

37

17.28

四、经营收入

4

 

  津贴补贴

38

18.39

五、附属单位上缴收入

5

 

  奖金

39

3.48

六、其他收入

6

 

  社会保障缴费

40

17.47

 

10

 

商品和服务支出

41

4.22

 

11

 

  办公费

42

1.42

 

12

 

  邮电费

43

0.20

 

13

 

  差旅费

44

1.20

 

14

 

  公务接待费

45

0.50

 

15

 

  工会经费

46

0.90

 

16

 

对个人和家庭的补助

47

13.27

 

17

 

  奖励金

48

0.01

 

18

 

  住房公积金 

49

5.43

 

19

 

  在职住房补贴 

50

6.05

 

20

 

  取暖补贴

51

1.32

 

21

 

  其他对个人和家庭的补助支出 

52

0.46

 

22

 

专项支出 

53

3.00

 

23

 

  专项商品和服务支出

54

3.00

 

24

 

 

55

 

 

25

 

 

56

 

 

26

 

 

57

 

 

27

 

 

58

 

 

28

 

 

59

 

 

29

 

 

60

 

本年收入合计

30

77.11

本年支出合计

61

77.11

用事业基金弥补收支差额

31

 

结余分配

62

 

上年结转和结余

32

 

年末结转和结余

63

 

 

33

 

 

64

 

合计

34

77.11

合计

65

77.11


 

收入预算表

                                                                                      公开03

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合 计

77.11

77.11

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

77.11

77.11

 

 

 

 

 

 

03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1.32

1.32

 

 

 

 

 

201

03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1.32

1.32

 

 

 

 

 

 

04

 

  发展与改革事务

75.79

75.79

 

 

 

 

 

201

04

01

    行政运行(发展与改革事务)

72.79

72.79

 

 

 

 

 

201

04

02

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

支出预算表

                                                                                  公开04

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

77.11

74.11

3.00

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

77.11

74.11

3.00 

 

 

 

 

03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1.32 

1.32 

 

 

 

 

201

03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1.32 

1.32 

 

 

 

 

 

04

 

  发展与改革事务

75.79 

72.79 

3.00 

 

 

 

201

04

01

    行政运行(发展与改革事务)

72.79 

72.79 

 

 

 

 

201

04

02

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

3.00 

 

3.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

77.11 

一、一般公共服务支出

77.11 

 77.11

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

77.11 

本年支出合计

 77.11

 77.11

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

77.11 

合计

77.11 

 77.11

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出预算表

公开06表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

77.11

74.11

3.00

201

 

 

一般公共服务支出

77.11 

74.11 

3.00 

 

03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1.32 

1.32 

 

201

03

01

   行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1.32 

1.32 

 

 

04

 

 发展与改革事务

75.79 

72.79 

3.00 

201

04

01

   行政运行(发展与改革事务)

72.79 

72.79 

 

201

04

02

   一般行政管理事务(发展与改革事务)

3.00 

 

3.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 74.11

69.89 

4.22 

301 

 

 

56.62 

56.62 

 

 301

30101

基本工资 

17.28 

17.28 

 

 301

30102

津贴补贴 

18.39 

18.39 

 

 301

30103

奖金

3.48 

3.48 

 

 301

30104

社会保障缴费

17.47 

17.47 

 

302 

 

 

4.22 

 

4.22 

302

30201

办公费

1.42 

 

1.42 

302

30207

邮电费

0.20

 

0.20

302

30211

差旅费

1.20

 

1.20

302

30217

公务接待费

0.50

 

0.50

302

30228

工会经费

0.90

 

0.90

303

 

 

13.27

13.27

 

303

30309

奖励金

0.01

0.01

 

303

30311

住房公积金

5.43

5.43

 

303

30312

在职住房补贴

6.05

6.05

 

303

30314

取暖补贴

1.32

1.32

 

303

30399

其他对个人和家庭的补助

0.46

0.46

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

 

 

 

 


政府性基金预算收入支出预算表

                                                                                    公开08

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:因无政府性基金预算收入和支出,该表数据都为0 

 

 

 

 

 

 

 


2017年政府采购预算表

 

公开 09

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

合计

 

 

1.11

1.11

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

 

 

一般公共服务支出

 

 

1.11

1.11

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

04

 

  发展与改革事务

 

 

1.11

1.11

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

04

02

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

086001

罗庄区政府中小企业管理服务办公室

1.11

1.11

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:无数据填零,请不要删除。


  一般公共预算三公经费支出预算表

                                                  

                                                               公开10

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

0.50

0

0

0

0

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2017年收入总计77.11万元,其中,财政拨款收入77.11万元。(因2017年新成立单位,无2016年数据)

2017年支出总计77.11万元,其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)77.11万元

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)56.62万元,商品和服务支出(类)4.22万元,对个人和家庭的补助(类)13.27万元,专项支出(类)3.00万元

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计77.11万元,其中一般公共预算77.11万元。

2017年财政拨款支出预算总计77.11万元支出具体情况如下:

一般公共服务(类)支出77.11万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务(款)1.32万元,发展与改革事务(款)75.79万元

(三)一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为77.11万元,支出具体情况如下:

一般公共服务支出(类)77.11万元,其中,政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出1.32万元,主要包括:行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)1.32万元;发展与改革事务(款)支出75.79万元,主要包括:行政运行(发展与改革事务)(项)72.79万元,一般行政管理事务(发展与改革事务)(项)3.00万元。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算74.11万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出56.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费

    2、商品和服务支出4.22万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费

3、对个人和家庭补助支出13.27万元,主要包括:奖励金、住房公积金、在职住房补贴、取暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (五)政府性基金预算收入支出预算情况

2017年政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度罗庄区政府中小企业管理服务办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出4.22万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额1.11万元,其中:政府采购货物金额1.11万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2017年,本部门实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算0万元。

(五)一般公共预算 “三公经费支出情况

2017罗庄区政府中小企业管理服务办公室一般公共预算三公经费预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.5万元。2017年新成立单位,无2016年数据。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、三公经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

 

 

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