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 索 引 号  7086600-04_A/2017-0303024  公开方式  主动公开
 信息名称  2017年度临沂武河湿地公园管委会部门预算公开  成文日期  2017-03-03
 公开日期  2017-03-03  发布机构  罗庄区财政局
2017年度临沂武河湿地公园管委会部门预算公开

 

 

2017年临沂武河湿地公园管理委员会部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 

 

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

 临沂武河湿地管理委员会成立于2011327日,人员编制18人,隶属区人民政府管理,下设办公室、财务科、管理服务科、水利科、动植物保护科、治安科等6个科室。

主要职责是负责组织对武河湿地旅游资源的开发建设,加强对武河湿地的管理等。

二、 部门预算单位构成

临沂武河湿地管理委员会部门预算包括: 临沂武河湿地管理委员会预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出预算总表(功能分类科目)

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

335.64

合计

30

335.64

二、上级补助收入

2

 

社会保障和就业支出

31

32.14

三、事业收入

3

 

  行政事业单位离退休

32

30.41

四、经营收入

4

 

    事业单位离退休

33

30.41

五、附属单位上缴收入

5

 

  财政对其他社会保险基金的补助

34

1.73

六、其他收入

6

 

    财政对失业保险基金的补助

35

1.42

 

7

 

    财政对工伤保险基金的补助

36

0.3

 

8

 

节能环保支出

37

6.89

 

9

 

  自然生态保护

38

6.89

 

10

 

    生态保护

39

6.89

 

11

 

农林水支出

40

275.12

 

12

 

  林业

41

275.12

 

13

 

    行政运行(林业)

42

216.01

 

14

 

    一般行政管理事务(林业)

43

59.11

 

15

 

住房保障支出

44

21.48

 

16

 

  住房改革支出

45

21.48

 

17

 

    住房公积金

46

21.48

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

335.64

本年支出合计

54

335.64

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

335.64

合计

58

335.64

 

 

 

收入支出预算总表(经济分类科目)

                                                                      公开02表

                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

335.64

合计

30

335.64

二、上级补助收入

2

 

工资福利支出

31

197.17

三、事业收入

3

 

基本工资

32

65.99

四、经营收入

4

 

津贴补贴

33

76.15

五、附属单位上缴收入

5

 

奖金

34

13.77

六、其他收入

6

 

社会保障缴费

35

41.26

 

7

 

商品和服务支出

36

18.82

 

8

 

办公费

37

6.00

 

9

 

印刷费

38

0.50

 

10

 

电费

39

5.12

 

11

 

取暖费

40

 

 

12

 

公务接待费

41

0.20

 

13

 

工会经费

42

3.00

 

14

 

公务用车运行维护费

43

4.00

 

15

 

对个人和家庭的补助

44

53.64

 

16

 

  奖励金

45

0.04

 

17

 

  住房公积金

46

21.48

 

18

 

  在职住房补贴

47

23.10

 

19

 

  取暖补贴

48

4.61

 

20

 

  物业服务补贴

49

3.84

 

21

 

  其他对个人和家庭的补助支出

50

0.57

 

22

 

专项支出

51

42.00

 

23

 

  专项商品和服务支出

52

42.00

 

 

 

基础设施建设

 

24.00

 

 

 

  大型修缮

 

16.89

 

24

 

其他资本性支出(类)

53

7.11

本年收入合计

25

335.64

本年支出合计

54

335.64

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

335.64

合计

58

335.64

 

 

 


 

收入预算表

                                                                                      公开03表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

335.64

335.64

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.14

32.14

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.41

30.41

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

30.41

30.41

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.73

1.73

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.42

1.42

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.30

0.30

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

6.89

6.89

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

6.89

6.89

 

 

 

 

 

2110401

生态保护

6.89

6.89

 

 

 

 

 

213

农林水支出

275.12 

275.12 

 

 

 

 

 

21302

林业

275.12

275.12

 

 

 

 

 

2130201

生态保护

216.01

216.01

 

 

 

 

 

2130202

一般行政管理事务(林业)

59.11

59.11

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.48 

21.48 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.48 

21.48 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.48

21.48

 

 

 

 

 

                                        支出预算表

                                                                                  公开04表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

335.64

269.64

66.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.14

32.14

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.41

30.41

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

30.41

30.41

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.73

1.73

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.42

1.42

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.30

0.30

 

 

 

 

211

节能环保支出

6.89

 

6.89

 

 

 

21104

自然生态保护

6.89

 

6.89

 

 

 

2110401

生态保护

6.89

 

6.89

 

 

 

213

农林水支出

275.12

216.01

59.11

 

 

 

21302

林业

275.12

216.01

59.11

 

 

 

2130201

生态保护

216.01

216.01

 

 

 

 

2130202

一般行政管理事务(林业)

59.11

 

59.11

 

 

 

221

住房保障支出

21.48

21.48

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.48

21.48

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.48

21.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

335.64

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

32.14

32.14

 

 

 

节能环保支出

6.89

6.89

 

 

 

农林水支出

275.12

275.12

 

 

 

住房保障支出

21.48

21.48

 

本年收入合计

335.64

本年支出合计

335.64

335.64

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

335.64

合计

335.64

335.64

 

 

                                 一般公共预算支出预算表

公开06表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

335.64

269.64

66

208

社会保障和就业支出

32.14

32.14

 

20805

行政事业单位离退休

30.41

30.41

 

20808502

事业单位离退休

30.41

30.41

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.73

1.73

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.42

1.42

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.30

0.30

 

211

节能环保支出

6.89

 

6.89

21104

自然生态保护

6.89

 

6.89

2110401

生态保护

6.89

 

6.89

213

农林水支出

275.12

216.01

59.11

21302

林业

275.12

216.01

59.11

2130201

行政运行(林业)

216.01

216.01

 

2130202

一般行政管理事务(林业)

59.11

 

59.11

221

住房保障支出

21.48

21.48

 

22102

住房改革支出

21.48

21.48

 

2210201

住房公积金

21.48

21.48

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

269.64

250.82

18.82

301

 

197.17

197.17

 

30101

基本工资

65.99

65.99

 

30102

津贴补贴

76.15

76.15

 

30103

奖金

13.77

13.77

 

30104

社会保障缴费

41.26

41.26

 

302

 

18.82

 

18.82

30201

办公费

6.00

 

6.00

30202

印刷费

0.50

 

0.50

30206

电费

5.12

 

5.12

30217

公务接待费

0.20

 

0.20

30228

工会经费

3.00

 

3.00

30231

公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

303

 

53.64

53.64

 

30309

奖励金

0.04

0.04

 

30311

住房公积金

21.48

21.48

 

30312

在职住房补贴

23.10

23.10

 

30314

取暖补贴

4.61

4.61

 

30315

物业服务补贴

3.84

3.84

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.57

0.57

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算收入支出预算表

                                                                                    公开08表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:因无政府性基金预算收入和支出,该表数据都为0。

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府采购预算表

 

公开 09表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

 

 

农林水支出

 

 

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

02

 

  林业

 

 

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  213

  02

01

    行政运行(林业)

065001

临沂武河湿地公园管委会机关

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:无数据填零,请不要删除。


  一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                  

                                                               公开10表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

4.20

0

4.00

0

4.00

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2017年收入总计335.64万元,比2016年预算数增加23.97 万元,增长0.076 %。其中,财政拨款收入335.64万元。

2017年支出总计335.64万元,比2016年预算数增加23.97万元,增长0.076%。其中

1、按功能分类科目,社会和保障就业支出(类)32.14万元,节能环保支出(类)6.89万元,农林水支出275.12万元,住房保障支出21.48万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)197.17万元,商品和服务支出(类)18.82万元,对个人和家庭的补助53.64万元。专项支出42万元,其他资本性支出24万元 。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计335.64万元,比2016年预算数增加 23.97万元,增长0.076 %其中一般公共预算335.64万元、政府性基金预算0万元。

2017年财政拨款支出预算总计335.64万元,2016年预算数增加23.97万元,增长0.076 %支出具体情况如下:

1、社会和保障就业支出(类)32.14万元,主要用于人员社保费用。

2、节能环保支出(类)6.89万元,主要用于节能环保支出。

3、农林水支出275.12万元,主要用于农林水支出。

4、住房保障支出21.48万元,主要用于住房公积金支出。

(三)一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为335.64万元,支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出30.41万元;社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出1.42万元;社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.3万元。 

2、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)支出6.89万元。

3、农林水支出(类)林业(款)行政运行(林业)(项)支出216.01万元;农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(林业)(项)支出59.11万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出21.48万元。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算269.64万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出197.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

    2、商品和服务支出18.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出53.64万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2017年政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度临沂武河湿地公园管理委员会机关运行经费支出269.64万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额1万元,其中:政府采购货物金额1万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是巡逻检查;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2017年,本部门实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算0万元。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年临沂武河湿地公园管理委员会一般公共预算“三公”经费预算数为4.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费4万元,公务接待费0.2万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少5万元,主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中:因公出国(境)费基本持平、公务用车购置及运行费减少5万元、公务接待费基本持平0万元因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是无。公务用车购置及运行费减少的主要原因是运行费减少。公务接待费增加(减少)的主要原因是无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

 

 

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