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 索 引 号  7086600-04_A/2017-0303023  公开方式  主动公开
 信息名称  2017年度罗庄区粮食局部门预算公开  成文日期  2017-03-03
 公开日期  2017-03-03  发布机构  罗庄区财政局
2017年度罗庄区粮食局部门预算公开

 

 

2017年粮食局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 

 

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 

 

 

 

部门概况

 

罗庄区粮食局是区财政一级预算单位,现为参照公务员管理的事业单位(正科级单位),位于罗庄区湖北路东段,3个局属事业单位罗庄区粮食监督检查大队,(副科级单位);罗庄区粮食统计信息中心(副科级单位),罗庄区地方粮食储备库(股级事业单位),为独立核算单位,下设办公室、人事老干科、财务科、监督检查科、产业科、统计科七各科室

 

 

 

 

 

一、 主要职能

本局主要职能是负责全社会粮食行政执法、流通统计、质量检查、市场建设、行业指导、市场行情、价格管理与调控工作,保障粮食市场稳定。搞好粮食余缺调剂,保障城镇居民、农民口粮、军粮供应,建立健全粮食应急系统和应急预案的实施;地方储备粮保管和轮换工作,确保粮食安全。

 

 

二、 部门预算单位构成

 

罗庄粮食局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算。

纳入粮食局局2017年部门预算汇编范围的单位共4个,包括:

1、粮食局机关

2、粮食局监督检查大队

3、粮食局统计信息科

4、罗庄区地方粮食储备库

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

收入支出预算总表(功能分类科目)

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

456.15

(按功能科目)

30

684.65

二、财政专户核拨资金

2

228..5

粮油物资储备支出

31

684.65

三、上级补助收入

3

 

粮油事务

32

684.65

四、事业收入

4

 

行政运行

33

381.42

五、经营收入

5

 

一般行政管理事务(粮油事务)

34

66.23

六、附属单位上缴收入

6

 

粮食财务挂账利息补贴

35

10.00

七、其他收入

7

 

其他粮油事务支出

36

227.00

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

684.65

本年支出合计

54

684.65

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

684.65

合计

58

684.65

收入支出预算总表(经济分类科目)

                                                                      公开02表

                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

456.15

(按经济科目)

30

684.65

二、财政专户核拨资金

2

228.5

一、工资福利支出 

31

 339.36

三、上级补助收入

3

 

   基本工资

32

 117.33

四、事业收入

4

 

   津贴补贴

33

 108.66

五、经营收入

5

 

   奖金

34

 22.26

六、附属单位上缴收入

6

 

 社会保障缴费

35

 91.11

七、其他收入

7

 

二、商品和服务支出

36

 18.67

 

8

 

   工会经费

37

 4.87

 

9

 

其他交通费用

38

13.8

 

10

 

三、对个人和家庭的补助

39

89.62

 

11

 

奖励金

40

0.07

 

12

 

住房公积金

41

34.72

 

13

 

在职住房补贴

42

41.09

 

14

 

离休住房补贴

43

5.91

 

15

 

取暖补贴

44

7.83

 

16

 

四、对企事业单位的补贴

45

237.00

 

17

 

其他对企事业单位的补贴

46

10.00

 

18

 

其他资本性支出

47

227.00

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

684.65

本年支出合计

54

684.65

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

684.65

合计

58

684.65

 

 


 

收入预算表

                                                                                      公开03表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

财政专户核拨资金

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

684.65

456.15

228.5

 

 

 

 

 222

粮油物资储备支出 

684.65 

456.155 

228.5 

 

 

 

 

 22201

 粮油事务

684.65 

456.15 

228.5 

 

 

 

 

 2220101

 行政运行(粮油事务) 

381.42 

381.42 

 

 

 

 

 

 2220102

 一般行政管理事务(粮油事务)

66.23 

66.23 

 

 

 

 

 

 2220112

 粮食财务挂账利息补贴

10.00 

 

10.00 

 

 

 

 

 2220199

 其他粮油事务支出

227.00 

8.5 

218.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

支出预算表

                                                                                  公开04表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

684.65

447.65

237.00

 

 

 

 222

粮油物资储备支出 

684.65 

447.65 

237.00 

 

 

 

 22201

 粮油事务

684.65 

447.65 

23.7.00 

 

 

 

 2220101

 行政运行(粮油事务) 

381.42 

381.42 

 

 

 

 

 2220102

 一般行政管理事务(粮油事务)

66.23 

66.23 

 

 

 

 

 2220112

 粮食财务挂账利息补贴

10.00 

 

10.00 

 

 

 

 2220199

 其他粮油事务支出

227.00 

 

227.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

456.15 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、粮油物资储备支出

456.15 

456.15 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

456.15 

本年支出合计

456.15 

456.15 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

456.15 

合计

 456.15

456.15 

 

 

 

 

一般公共预算支出预算表

公开06表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

456.15

447.65

8.5

222

粮油物资储备支出 

 456.15

 447.65

 8.5

 22201

 粮油事务

 456.15

 447.65

 8.5

 2220101

 行政运行(粮油事务)

 381.42

 381.42

 

 2220102

 一般行政管理事务(粮油事务)

 66.23

 66.23

 

 2220199

其他粮油事务 

 8.5

 

 8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 447.65

 428.98

 18.67

301 

工资福利支出

339.36 

339.36 

 

 30101

   基本工资

 117.33

 117.33

 

 30102

   津贴补贴

 108.66

 108.66

 

 30103

 奖金

 22.26

 22.26

 

 30104

   社会保障缴费

 91.11

 91.11

 

 302

商品和服务支出

 18.67

 

18.67 

 30228

   工会经费

 4.87

 

 4.87

30239

其他交通费用

13.8

 

13.8

303

对企事业单位的补贴

89.62

89.62

 

30309

奖励金

0.07

0.07

 

30311

住房公积金

34.72

34.72

 

30312

在职住房补贴

41.09

41.09

 

30313

离休住房补贴

5.92

5.91

 

30314

取暖补贴

7.83

7.83

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

 

政府性基金预算收入支出预算表

                                                                                    公开08表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:因无政府性基金预算收入和支出,该表数据都为0。

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府采购预算表

 

公开 09表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

222

 

 

粮油物资储备支出

047001

 

1.7

1.7

1.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

01

 

粮油事务

047001

 

1.7

1.7

1.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

01

99

其他粮油事务支出

047001

粮食局(全额)

1.7

1.7

1.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:无数据填零,请不要删除。


  一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                  

                                                               公开10表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2017年收入总计684.65万元,比2016年预算数增加58.7 万元,增长9.37%

2017年支出总计684.65万元,比2016年预算数增加  58.7万元,增长9.37%。其中

1、按功能分类科目,粮油物资储备支出684.65万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)339.36 万元,商品和服务支出(类)18.67 万元,对个人和家庭补助支出89.62万元,对企事业单位的补贴237.00万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计 456.15万元,比2016年预算数增加 68.75万元,增长 17.74 %其中一般公共预算 456.15万元、政府性基金预算 0万元。

2017年财政拨款支出预算总计456.15 万元,2016年预算数增加 68.75万元,增长17.74 %支出具体情况如下:

1、粮油物资储备(类)支出456.15万元,主要用于工资福利,商品服务等支出。

(三)一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为 456.15 万元,支出具体情况如下:

1、 粮油物资储备(类)

 粮油事务(款)

1)行政运行(项)(粮油事务)381.42万元、

2)一般行政管理事务(项)(粮油事务)66.23万元、

3)其他粮油事务支出(项)8.5万元。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算447.65 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 339.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

    2、商品和服务支出 18.67 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 89.62 万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2017年政府性基金预算本年收入 0 万元,本年支出  0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度粮食局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 18.67 万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额1.7 万元,其中:政府采购货物金额1.7 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2017年,本部门实行绩效目标管理项目 0 个,涉及一般公共预算 0 万元。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年粮食一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行维护费 0万元,公务接待费 0 万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少 3.7万元,主要原因。其中:公务用车购置及运行费减少3.5 万元、公务接待费减少 0.2 万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改。公务接待费减少的主要原因是没有预算。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

 

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