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 索 引 号  7086600-04_A/2017-0303017  公开方式  主动公开
 信息名称  2017年度罗庄区农业机械管理局部门预算公开  成文日期  2017-03-03
 公开日期  2017-03-03  发布机构  罗庄区财政局
2017年度罗庄区农业机械管理局部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

2017罗庄区农业机械管理局

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 第一部分 部门概况

 一、主要职能

贯彻执行国家和省、市有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针、政策和法律、法规;研究拟订全区农机管理工作的政策规定,经批准后监督执行。研究拟订全区农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划和农机、农艺结合措施;组织实施农机作业规范、技术标准和农业机械的报废、更新标准。指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整,促进各类农业机械的应用和普及,提高全区农业机械化水平。负责农机行业的科学研究,组织重大科技攻关,指导农机行业科技成果鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作;组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。指导全区农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设;培育、发展农机服务市场,组织开展农业机械跨区作业等社会化服务;负责全区农业机械维修技术合格证核发,指导农机维修网点建设。负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作;负责农业机械和驾驶员登记管理,负责拖拉机驾驶培训管理工作;组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作;调查处理道路外农机事故。管理发展农业机械化事业的各项资金,指导农机信息及网络建设工作,负责农业用油(抗旱、防汛等救灾用油)管理工作,负责全区农机行业统计。负责农机行业对外经济技术交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

罗庄区农业机械管理局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算。

纳入罗庄区农业机械管理局2017年部门预算汇编范围的单位共3个,包括:

1、罗庄区农业机械管理局机关

2、农业机械推广中心

3、农业机械化技术学校

第二部分 2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出预算总表(功能分类科目)

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

260.04

社会保障和就业支出

30

28.27

二、上级补助收入

2

 

  行政事业单位离退休

31

27.08

三、事业收入

3

 

    事业单位离退休

32

27.08

四、经营收入

4

 

  财政对其他社会保险基金的补助

33

1.19

五、附属单位上缴收入

5

 

    财政对失业保险基金的补助

34

0.92

六、其他收入

6

 

    财政对工伤保险基金的补助

35

0.27

 

7

 

医疗卫生与计划生育支出

36

12.44

 

8

 

  行政事业单位医疗

37

12.44

 

9

 

    事业单位医疗

38

12.44

 

10

 

农林水支出

39

199.86

 

11

 

  农业

40

199.86

 

12

 

    行政运行(农业)

41

192.36

 

13

 

    科技转化与推广服务

42

3.50

 

14

 

    执法监管

43

4.00

 

15

 

住房保障支出

44

19.47

 

16

 

  住房改革支出

45

19.47

 

17

 

    住房公积金

46

19.47

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

260.04

本年支出合计

54

260.04

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

260.04

合计

58

260.04

 

 

收入支出预算总表(经济分类科目)

                                                                      公开02表

                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

260.04

工资福利支出

30

186.16

二、上级补助收入

2

 

  基本工资

31

66.18

三、事业收入

3

 

  津贴补贴

32

60.42

四、经营收入

4

 

  奖金

33

12.48

五、附属单位上缴收入

5

 

  社会保障缴费

34

47.08

六、其他收入

6

 

商品和服务支出

35

18.77

 

7

 

  办公费

36

1.88

 

8

 

  印刷费

37

0.47

 

9

 

  邮电费

38

0.50

 

10

 

  取暖费

39

6.83

 

11

 

  差旅费

40

0.26

 

12

 

  维修(护)费

41

0.18

 

13

 

  公务接待费

42

0.25

 

14

 

  工会经费

43

3.20

 

15

 

  其他交通费用

44

4.20

 

16

 

  其他商品和服务支出

45

1.00

 

17

 

对个人和家庭的补助

46

47.61

 

18

 

  奖励金

47

0.01

 

19

 

  住房公积金

48

19.47

 

20

 

  在职住房补贴

49

23.17

 

21

 

  离休住房补贴

50

1.03

 

22

 

  物业服务补贴

51

3.70

 

23

 

  其他对个人和家庭的补助支出

52

0.23

 

24

 

专项支出

53

7.50

本年收入合计

25

260.04

本年支出合计

54

260.04

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

260.04

合计

58

260.04

 

 


 

收入预算表

                                                                                      公开03表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

260.04

260.04

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

28.27

28.27

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

27.08

27.08

 

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

27.08

27.08

 

 

 

 

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.19

1.19

 

 

 

 

 

2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.92

0.92

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

 

0.27

0.27

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

12.44

12.44

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

 

12.44

12.44

 

 

 

 

 

  2101102

事业单位医疗

 

12.44

12.44

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

199.86

199.86

 

 

 

 

 

21301

  农业

199.86

199.86

 

 

 

 

 

  2130101

行政运行(农业)

 

192.36 

192.36 

 

 

 

 

 

 2130106

科技转化与推广服务

 

3.50 

3.50 

 

 

 

 

 

 2130110

    执法监管

4 

4 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.47 

19.47 

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

19.47

19.47

 

 

 

 

 

  2210201

    住房公积金

19.47

19.47

 

 

 

 

 

 

 

支出预算表

                                                                                  公开04表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

260.04

252.54

7.50

 

 

 

208

社会保障和就业支出

28.27

28.27

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

27.08

27.08

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

27.08

27.08

 

 

 

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.19

1.19

 

 

 

 

2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.92

0.92

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

 

0.27

0.27

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

12.44

12.44

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

 

12.44

12.44

 

 

 

 

  2101102

事业单位医疗

 

12.44

12.44

 

 

 

 

213

农林水支出

 

199.86

192.36

7.50

 

 

 

21301

  农业

199.86

192.36

7.50

 

 

 

  2130101

行政运行(农业)

 

192.36 

192.36

 

 

 

 

 2130106

科技转化与推广服务

 

3.50 

 

3.50

 

 

 

 2130110

    执法监管

4 

 

4.00

 

 

 

221

住房保障支出

19.47 

19.47

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

19.47

19.47

 

 

 

 

  2210201

    住房公积金

19.47

19.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

260.04 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

   28.27

28.27

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

12.44

12.44

 

 

 

九、农林水支出

199.86

199.86

 

 

 

十、住房保障支出

19.47

19.47

 

本年收入合计

260.04 

本年支出合计

260.04 

260.04 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

260.04 

合计

 260.04

 260.04

 

 

 

一般公共预算支出预算表

公开06表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

260.04

252.54

                 7.50

208

社会保障和就业支出

28.27

28.27

 

20805

  行政事业单位离退休

27.08

27.08

 

2080502

    事业单位离退休

27.08

27.08

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.19

1.19

 

2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.92

0.92

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

 

0.27

0.27

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

12.44

12.44

 

21011

  行政事业单位医疗

 

12.44

12.44

 

  2101102

事业单位医疗

 

12.44

12.44

 

213

农林水支出

 

199.86

192.36

7.50

21301

  农业

199.86

192.36

7.50

  2130101

行政运行(农业)

 

192.36 

192.36

 

 2130106

科技转化与推广服务

 

3.50 

 

3.50

 2130110

    执法监管

4 

 

4.00

221

住房保障支出

19.47 

19.47

 

 22102

  住房改革支出

19.47

19.47

 

  2210201

    住房公积金

19.47

19.47

 

 

一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 252.54

 233.77

 18.77

 

301

 

186.16

186.16

 

301       30101

基本工资

66.18

66.18

 

301       30102

津贴补贴

60.42

60.42

 

301       30103

奖金

12.48

12.48

 

301       30104

社会保障缴费

47.08

47.08

 

302 

 

18.77

 

18.77

302     30201

办公费

1.88

 

1.88

302     30202

印刷费

0.47

 

0.47

302     30207

邮电费

0.50

 

0.50

302     30208

取暖费

6.83

 

6.83

302     30211

差旅费

0.26

 

0.26

302     30213

维修(护)费

0.18

 

0.18

302     30217

公务接待费

0.25

 

0.25

302     30228

工会经费

3.20

 

3.20

302     30239

其他交通费用

4.20

 

4.20

302     30299

其他商品和服务支出

1.00

 

1.00

303

 

47.61

47.61

 

303      30309

奖励金

0.01

0.01

 

303      30311

住房公积金

19.47

19.47

 

303      30312

在职住房补贴

23.17

23.17

 

303      30313

离休住房补贴

1.03

1.03

 

303      30315

物业服务补贴

3.70

3.70

 

303      30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.23

0.23

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

 

 

 

 

政府性基金预算收入支出预算表

                                                                                    公开08表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:因无政府性基金预算收入和支出,该表数据都为0。

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府采购预算表

 

公开 09表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

213

 

 

农林水支出

 

 

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

 

213

01

 

  农业

 

 

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

 

213

01

06

    科技转化与推广服务

042001

农机局(全额)

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

213

01

10

    执法监管

042002

农机局(差额)

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:无数据填零,请不要删除。


  一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                  

                                                               公开10表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

0.25

0

0

0

0

0.25

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2017年收入总计260.04万元,比2016年预算数增加   2.617561万元,增长1.02%。其中,财政拨款收入260.04万元,2016年预算数增加   2.617561万元,增长1.02%

2017年支出总计 260.04万元,比2016年预算数增加   2.617561万元,增长1.02%。其中,财政拨款收入260.04万元,2016年预算数增加   2.617561万元,增长1.02%

1、按功能分类科目,社会保障和就业支出(类)28.27万元,医疗卫生与计划生育支出(类)12.44万元,农林水支出(类)199.86万元,住房保障支出(类)19.47万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)186.16万元,商品和服务支出(类)18.77万元,对个人和家庭的补助(类)47.61万元,专项支出(类)7.50万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计260.04万元,比2016年预算数增加 2.617561万元,增长1.02%其中一般公共预算260.04万元、政府性基金预算0万元。

2017年财政拨款支出预算总计260.04万元,2016年预算数增加2.617561万元,增长1.02%支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)28.27万元,主要用于缴纳养老保险、失业保险、工伤保险费用;

2、医疗卫生与计划生育支出(类)12.44万元,主要用于缴纳医疗保险;

3、农林水支出(类)199.86万元,主要用于工资支出和机关运行经费;

4、住房保障支出(类)19.47万元,主要用于缴纳住房公积金。

(三)一般公共预算支出预算情况。

2017年一般公共预算支出预算为260.04万元,支出具体情况如下:

1、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出192.36万元,主要用于工资支出和机关运行经费;农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出3.50万元,主要用于农机补贴和推广工作经费;农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)支出4万元,主要用于农机牌证工作经费。

    2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出27.08万元,主要用于缴纳养老保险费用;社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.92万元,主要用于缴纳失业保险费用;社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.27万元,主要用于缴纳工伤保险费用。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出12.44万元,主要用于缴纳医疗保险。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出19.47万元,主要用于缴纳住房公积金。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算252.54万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出186.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

    2、商品和服务支出18.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出47.61万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2017年政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度罗庄区农业机械管理局机关运行经费支出18.77万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额0.75万元,其中:政府采购货物金额0.75万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2017年,本部门实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算0万元。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年罗庄区农业机械管理一般公共预算“三公”经费预算数为0.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.25万元。

2017年“三公”经费预算与2016年相同。其中:公务接待费与2016年相同

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

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