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 索 引 号  7086600-04_A/2017-0303077  公开方式  主动公开
 信息名称  2017年度罗庄区政协部门预算公开  成文日期  2017-03-03
 公开日期  2017-03-03  发布机构  罗庄区财政局
2017年度罗庄区政协部门预算公开

 

 

2017年罗庄区政协预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 

 

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

 罗庄区政协基本情况:全称中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会,是中共罗庄区委领导下的爱国统一战线组织,是全区政治协商的重要机构。区政协机关现有在职在编人员38名,内设办公室、研究室、委员活动室、提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会联络和法制委员会、人口资源环境委员会、老干科及机关服务中心等10个委室。

近年来,罗庄区政协在中共罗庄区委的坚强领导下,在区人大、区政府的大力支持下,深入贯彻落实中共十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕区十三次党代会确立的目标任务,充分发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用,围绕中心,服务大局,扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,广泛凝聚智慧服务科学发展,充分发挥优势助推民生改善,协调各方关系促进社会和谐,为建设工商复合型经济强区做出了积极贡献。

二、部门预算单位构成

 罗庄区政协预算包括罗庄区政协行政单位预算、罗庄区政协老干科、罗庄区政协机关服务中心事业单位预算。

纳入罗庄区政协2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

 

2

罗庄区政协老干科

 

3

罗庄区政协机关服务中心

 

第二部分

 

 

 

2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 收入支出预算总表(功能分类科目)

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

695.21

一般公共服务支出

30

572.37

二、上级补助收入

2

 

  政协事务

31

572.37

三、事业收入

3

 

    行政运行(政协事务)

32

507.87

四、经营收入

4

 

    一般行政管理事务(政协事务)

33

54.50

五、附属单位上缴收入

5

 

    委员视察

34

10.00

六、其他收入

6

 

社会保障和就业支出

35

72.26

 

7

 

  行政事业单位离退休

36

70.68

 

8

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

37

70.68

 

9

 

  财政对其他社会保险基金的补助

38

1.58

 

10

 

    财政对失业保险基金的补助

39

0.87

 

11

 

    财政对工伤保险基金的补助

40

0.71

 

12

 

住房保障支出

41

50.58

 

13

 

  住房改革支出

42

50.58

 

14

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

695.21

本年支出合计

54

695.21

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

695.21

合计

58

695.21

收入支出预算总表(经济分类科目)

                                                                      公开02表

                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

695.21

(按经济科目)

30

 

二、上级补助收入

2

 

合计

31

695.21

三、事业收入

3

 

工资福利支出

32

435.36

四、经营收入

4

 

  基本工资

33

168.57

五、附属单位上缴收入

5

 

  津贴补贴

34

162.06

六、其他收入

6

 

  奖金

35

32.45

 

7

 

  社会保障缴费

36

72.26

 

8

 

  其他工资福利支出

37

0.02

 

9

 

商品和服务支出

38

68.86

 

10

 

  办公费

39

36.56

 

11

 

  工会经费

40

4.30

 

12

 

  公务用车运行维护费

41

4.00

 

13

 

  其他交通费用

42

24.00

 

14

 

对个人和家庭的补助

43

126.48

 

15

 

  奖励金

44

0.05

 

 

 

  住房公积金

 

50.58

 

 

 

  在职住房补贴

 

58.71

 

 

 

  取暖补贴

 

16.00

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

1.14

 

16

 

专项支出

45

64.50

 

17

 

  专项商品和服务支出

46

64.50

 

18

 

年末结转和结余

47

 

本年收入合计

25

695.21

本年支出合计

54

695.21

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

695.21

合计

58

695.21

 


 

收入预算表

                                                                                      公开03表

                                                                                                                                 单位:万元

科 目 编 码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

财政专户核拨资金

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

合计

695.21

695.21

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

572.37

572.37

 

 

 

 

 

 

 

02

 

  政协事务

572.37

572.37

 

 

 

 

 

 

  201

  02

01

    行政运行(政协事务)

507.87

507.87

 

 

 

 

 

 

  201

  02

02

    一般行政管理事务(政协事务)

54.50

54.50

 

 

 

 

 

 

  201

  02

05

    委员视察

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

72.26

72.26

 

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

70.68

70.68

 

 

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.68

70.68

 

 

 

 

 

 

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

1.58

1.58

 

 

 

 

 

 

  208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.87

0.87

 

 

 

 

 

 

  208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.71

0.71

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

50.58

50.58

 

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

50.58

50.58

 

 

 

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

50.58

50.58

 

 

 

 

 

 


支出预算表

                                                                                  公开04表

                                                                                                                  单位:万元

 

科 目 编 码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

695.21

630.71

64.50

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

572.37

507.87

64.50

 

 

 

 

02

 

  政协事务

572.37

507.87

64.50

 

 

 

  201

  02

01

    行政运行(政协事务)

507.87

507.87

 

 

 

 

  201

  02

02

    一般行政管理事务(政协事务)

54.50

 

54.50

 

 

 

  201

  02

05

    委员视察

10.00

 

10.00

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

72.26

72.26

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

70.68

70.68

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.68

70.68

 

 

 

 

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

1.58

1.58

 

 

 

 

  208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.87

0.87

 

 

 

 

  208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.71

0.71

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

50.58

50.58

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

50.58

50.58

 

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

50.58

50.58

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                  单位:万元

 

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

695.21

一般公共服务支出

572.37

572.37

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

外交支出

 

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

72.26

72.26

 

 

 

住房保障支出

50.58

50.58

 

本年收入合计

695.21

本年支出合计

 695.21

695.21

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

695.21

合计

695.21

695.21

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出预算表

公开06表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

695.21

630.71

64.50

201

 

 

一般公共服务支出

572.37

507.87

64.50

 

02

 

  政协事务

572.37

507.87

64.50

  201

  02

01

    行政运行(政协事务)

507.87

507.87

 

  201

  02

02

    一般行政管理事务(政协事务)

54.50

 

54.50

  201

  02

05

    委员视察

10.00

 

10.00

208

 

 

社会保障和就业支出

72.26

72.26

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

70.68

70.68

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.68

70.68

 

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

1.58

1.58

 

  208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.87

0.87

 

  208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.71

0.71

 

221

 

 

住房保障支出

50.58

50.58

 

 

02

 

  住房改革支出

50.58

50.58

 

  221

  02

01

    住房公积金

50.58

50.58

 

 

一般公共预算基本支出预算表

                                                                                                                        公开07表                                                                               

                                                                                                                         单位:万元

                                                                                 

经济分类科目编码

 

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

630.71

561.85

68.86

301

 

 

435.36

435.36

 

  301

30101

基本工资

168.57

168.57

 

  301

30102

津贴补贴

162.06

162.06

 

  301

30103

奖金

32.45

32.45

 

  301

30104

社会保障缴费

72.26

72.26

 

  301

30199

其他工资福利支出

0.02

0.02

 

302

 

 

68.86

 

68.86

  302

30201

办公费

36.56

 

36.56

  302

30228

工会经费

4.30

 

4.30

  302

30231

公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

  302

30239

其他交通费用

24.00

 

24.00

303

 

 

126.48

126.48

 

  303

30309

奖励金

0.05

0.05

 

  303

30311

住房公积金

50.58

50.58

 

  303

30312

在职住房补贴

58.71

58.71

 

  303

30314

取暖补贴

16.00

16.00

 

  303

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.14

1.14

 

 

 

 

 

政府性基金预算收入支出预算表

                                                                                    公开08表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:因无政府性基金预算收入和支出,该表数据都为0。

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府采购预算表

 

公开 09表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

 

 

 

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

合计

 

 

8.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

 

 

一般公共服务支出

 

 

8.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

02

 

  政协事务

 

 

8.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  02

01

    行政运行(政协事务)

002001

政协机关

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  201

  02

02

    一般行政管理事务(政协事务)

002001

政协机关

6.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:无数据填零,请不要删除。


  一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                  

                                                               公开10表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

4.00

0

4.00

 0

4.00

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2017年收入总计 695.21 万元,比2016年预算数增加   25.21万元,增长3.8%。其中,财政拨款收入695.21 万元。

2017年支出总计 695.21 万元,比2016年预算数增加   25.21万元,增长3.8%。其中

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)572.37万元,社会保障和就业支出(类) 72.26万元,住房保障支出50.58万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)435.36万元,商品和服务支出(类)68.86 万元,对个人和家庭的补助126.48万元,专项商品和服务支出64.5万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计 695.21 万元,比2016年预算数增加 25.21 万元,增长 3.8 %其中一般公共预算  572.37万元、政府性基金预算 万元。

2017年财政拨款支出预算总计 695.21万元,2016年预算数增加 25.21 万元,增长 3.8%支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出  572.37 万元,主要用于行政运行(政协事务)、一般行政管理事务(政协事务)、委员视察。

2、社会保障和就业(类)支出 72.26万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助。

3、住房保障类支出50.58万元,主要用于住房公积金。

(三)一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为 695.21 万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)支出 507.87万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金。

   1)一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出 54.5万元,主要用于项目支出。

   2)一般公共服务(类)政协事务(款)政协视察(项)支出 10万元,主要用于项目支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老(项)支出 70.68万元,主要用于养老保险。

    2)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出 0.87万元,主要用于失业保险。

    3)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出 0.71万元,主要用于工伤保险。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50.58万元,主要用于单位住房公积金。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算 630.71 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出435.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

    2、商品和服务支出68.86 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 126.48万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

 

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2017年政府性基金预算本年收入0万元,本年支出 0万元。 

 

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度罗庄区政协(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出68.86万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额8万元,其中:政府采购货物金额8万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,无其他用车,主要单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2017年,本部门实行绩效目标管理项目 0 个,涉及一般公共预算 0万元。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年罗庄区政协一般公共预算“三公”经费预算数为 4万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费4万元,公务接待费 0 万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少 25 万元,主要原因是公车改革,取消公务用车及公务接待预算。公务用车购置及运行费减少23万元、减少的主要原因是公车改革,取消公务用车。

 

其中:罗庄区政协无因公出国(境)费。

      罗庄区政协无公务接待费。

 

      

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

 

 

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