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 索 引 号  7086600-04_A/2017-0303075  公开方式  主动公开
 信息名称  2017年度罗庄区地税局部门预算公开  成文日期  2017-03-03
 公开日期  2017-03-03  发布机构  罗庄区财政局
2017年度罗庄区地税局部门预算公开

2017年临沂市地方税务局罗庄分局部门预算

 

 

  

 

第一部分 部门概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

  一、单位基本情况及主要职能

临沂市地方税务局罗庄分局是罗庄区地方税收行政主管部门,内设12个科室,2个直属副科级机构,4个副科级派出机构,现有在职正式人员112人,退休8人,临时人员28人,承担着全区9017户纳税人地方税收工作。2016年,累计组织各项税收收入90396万元,其中县区级税收收入79757万元。2017年,区委、区政府下达地税部门县区级税收收入68781万元,总量收入78603万元。

  二、部门预算单位构成

临沂市地方税务局罗庄分局部门预算包括:临沂市地方税务局罗庄分局单位预算,纳入临沂市地方税务局罗庄分局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂市地方税务局罗庄分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出预算总表(功能分类科目)

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

1,945.13

(按功能科目)

30

 

二、上级补助收入

2

 

合计

31

1,945.13

三、事业收入

3

 

一般公共服务支出

32

1,945.13

四、经营收入

4

 

  税收事务

33

1,945.13

五、附属单位上缴收入

5

 

 行政运行(税收事务)

34

1,541.26

六、其他收入

6

 

一般行政管理事务(税收事务)

35

33.00

 

7

 

 机关服务(税收事务)

36

97.87

 

8

 

协税护税

37

243.00

 

9

 

信息化建设(税收事务)

38

30.00

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1,945.13

本年支出合计

54

1,945.13

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

1,945.13

合计

58

1,945.13

 

收入支出预算总表(经济分类科目)

                                                                      公开02表

                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

1,945.13

(按经济科目)

32

1,945.13

二、上级补助收入

2

 

工资福利支出

33

1,098.46

三、事业收入

3

 

  基本工资

34

376.79

四、经营收入

4

 

  津贴补贴

35

416.42

五、附属单位上缴收入

5

 

  奖金

36

77.11

六、其他收入

6

 

  社会保障缴费

37

228.14

 

7

 

商品和服务支出

38

127.30

 

8

 

  办公费

39

18.68

 

9

 

  公务接待费

40

1.00

 

10

 

  工会经费

41

21.20

 

11

 

  公务用车运行维护费

42

26.00

 

12

 

  其他交通费用

43

60.42

 

13

 

对个人和家庭的补助

44

315.50

 

14

 

  生活补助

45

0.81

 

15

 

  奖励金

46

0.24

 

16

 

  住房公积金

47

120.26

 

17

 

  在职住房补贴

48

131.88

 

18

 

  离休住房补贴

49

6.17

 

19

 

  取暖补贴

50

33.70

 

20

 

  物业服务补贴

51

22.44

 

21

 

专项支出

52

363.79

 

22

 

  专项商品和服务支出

53

353.79

 

23

 

  对个人和家庭补助

54

10.00

 

24

 

其他资本性支出(类)

55

40.08

 

25

 

  办公设备购置

56

10.08

 

26

 

信息网络及软件购置更新

57

30.00

本年收入合计

27

1,945.13

本年支出合计

58

1,945.13

用事业基金弥补收支差额

28

 

结余分配

59

 

上年结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

合计

31

1,945.13

合计

62

1,945.13


 

收入预算表

                                                                                      公开03表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

财政专户核拨资金

上级补助收入

事业收入

 

 

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

合计

1,945.13

1,945.13

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,945.13

1,945.13

 

 

 

 

07

 

  税收事务

1,945.13

1,945.13

 

 

 

  201

  07

01

    行政运行(税收事务)

1,541.26

1,541.26

 

 

 

  201

  07

02

    一般行政管理事务(税收事务)

33.00

33.00

 

 

 

  201

  07

03

    机关服务(税收事务)

97.87

97.87

 

 

 

  201

  07

08

    协税护税

243.00

243.00

 

 

 

  201

  07

09

    信息化建设(税收事务)

30.00

30.00

 

 

 

 


支出预算表

                                                                                  公开04表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

 

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

1,945.13

1,541.26

403.87

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,945.13

1,541.26

403.87

 

 

07

 

  税收事务

1,945.13

1,541.26

403.87

 

  201

  07

01

    行政运行(税收事务)

1,541.26

1,541.26

 

 

  201

  07

02

    一般行政管理事务(税收事务)

33.00

 

33.00

 

  201

  07

03

    机关服务(税收事务)

97.87

 

97.87

 

  201

  07

08

    协税护税

243.00

 

243.00

 

  201

  07

09

    信息化建设(税收事务)

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,945.13 

一、一般公共服务支出

1,945.13

1,945.13

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

1,945.13

1,945.13

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,945.13 

合计

1,945.13

1,945.13

 

 

 

 

一般公共预算支出预算表

公开06表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

1,945.13

1,541.26

403.87

201

 

 

一般公共服务支出

1,945.13

1,541.26

403.87

 

07

 

  税收事务

1,945.13

1,541.26

403.87

  201

  07

01

    行政运行(税收事务)

1,541.26

1,541.26

 

  201

  07

02

    一般行政管理事务(税收事务)

33.00

 

33.00

  201

  07

03

    机关服务(税收事务)

97.87

 

97.87

  201

  07

08

    协税护税

243.00

 

243.00

  201

  07

09

    信息化建设(税收事务)

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

1,541.26

1,413.96

127.30

301

 

 

1,098.46

1,098.46

 

  301

30101

基本工资

376.79

376.79

 

  301

30102

津贴补贴

416.42

416.42

 

  301

30103

奖金

77.11

77.11

 

  301

30104

社会保障缴费

228.14

228.14

 

302

 

 

127.30

 

127.30

  302

30201

办公费

18.68

 

18.68

  302

30217

公务接待费

1.00

 

1.00

  302

30228

工会经费

21.20

 

21.20

  302

30231

公务用车运行维护费

26.00

 

26.00

  302

30239

其他交通费用

60.42

 

60.42

303

 

 

315.50

315.50

 

  303

30305

生活补助

0.81

0.81

 

  303

30309

奖励金

0.24

0.24

 

  303

30311

住房公积金

120.26

120.26

 

  303

30312

在职住房补贴

131.88

131.88

 

  303

30313

离休住房补贴

6.17

6.17

 

  303

30314

取暖补贴

33.70

33.70

 

  303

30315

物业服务补贴

22.44

22.44

 

 

 

 

政府性基金预算收入支出预算表

                                                                                    公开08表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:因无政府性基金收入和支出,此表为空表。无数据填零,请不要删除。

 

 

 

 

 

2017年政府采购预算表

 

公开 09表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

合计

 

 

40.08

10.08

10.08

 

 

 

30.00

 

201

 

 

一般公共服务支出

 

 

40.08

10.08

10.08

 

 

 

30.00

 

 

07

 

  税收事务

 

 

40.08

10.08

10.08

 

 

 

30.00

 

  201

  07

02

一般行政管理事务(税收事务)

055004

地税局

10.08

10.08

10.08

 

 

 

 

 

  201

  07

09

信息化建设(税收事务)

055004

地税局

30.00

 

 

 

 

 

30.00

 

注:无数据填零,请不要删除。


  一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                  

                                                               公开10表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

27.00

0.00

26.00

0.00

26.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2017年收入总计1945.13万元,比2016年预算数增加   237.84万元,增长13.93%

2017年支出总计1945.13万元,比2016年预算数增加   237.84万元,增长13.93%。其中

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)1596.73万元,社会保障和就业支出(类)228.14万元,住房保障支出120.26万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)1098.46万元,商品和服务支出(类)127.30万元,对个人和家庭的补助(类)315.50万元,专项支出(类)363.79万元,其他资本性支出(类)40.08万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计1945.13万元,比2016年预算数增加237.84万元,增长13.93%。其中一般公共预算1945.13万元。

2017年财政拨款支出预算总计1945.13万元,比2016年预算数增加237.84万元,增长13.93%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出1596.73元,主要用于税务人员基本工资、津贴补贴、办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、遗属生活补助、在职住房补贴、退休住房补贴、取暖补贴、物业服务补贴、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

2、社会保障和就业(类)支出228.14万元,主要用于税务人员社会保障费。

3、住房保障支出120.26万元用于税务人员住房公积金支出。

(三)一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为1945.13万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)税收事务(款)行政运行(项)支出1541.26万元,主要用于税务人员基本工资、津贴补贴、办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、遗属生活补助、在职住房补贴、退休住房补贴、取暖补贴、物业服务补贴等。

2、一般公共服务(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项)支出33万元,主要用于税务人员会议费、结亲连心活动经费、办公设备购置、税务人员健康体检费等。

3、一般公共服务(类)税收事务(款)机关服务(项)支出97.87万元,主要用于办公楼运转、物业管理费等。

4、一般公共服务(类)税收事务(款)协税护税(项)支出243万元,主要用于劳动用工人员和国地税派遣人员支出。

5、一般公共服务(类)税收事务(款)信息化建设(项)支出30万元,主要用于信息网络购置。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算1541.26万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出1098.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

    2、商品和服务支出127.30万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭补助支出315.50万元,主要包括:生活补助、奖励金、住房公积金、在职住房补贴、离休住房补贴、取暖补贴、物业服务补贴。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2017年政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度临沂市地方税务局罗庄分局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出127.30万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额40.08万元,其中:政府采购货物金额40.08万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般执法执勤用车8辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于税收票证领发专用;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2017年,本部门实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算0万元。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年临沂市地方税务局罗庄分一般公共预算“三公”经费预算数为27万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费26万元,公务接待费1万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少73万元,主要原因是公务用车和运行维护费减少、公务接待费减少。其中:因公出国(境)费与2016年基本持平、公务用车购置及运行费减少64万元、公务接待费减少9万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是:根据上级规定,上缴公务用车,由2016年度的28辆公务用车,减少为现在的9辆。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神,减少公务接待支出9万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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