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 索 引 号  7086600-04_A/2017-0303074  公开方式  主动公开
 信息名称  2017年度罗庄区质监局部门预算公开  成文日期  2017-03-03
 公开日期  2017-03-03  发布机构  罗庄区财政局
2017年度罗庄区质监局部门预算公开

 

 

2017年罗庄区质监局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 

 

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

 临沂市罗庄区质量技术监督局是按照罗庄区人民政府罗政发【2013】37号文成立的区直执法部门,下设临沂市罗庄区质量技术监督局稽查队。主要职能是负责标准化、计量、质量、监督管理和服务工作;名牌培育及推荐;管理和协调全区质量认证工作;特种设备安全检查;依法查处生产、销售中的质量违法行为。单位地址:临沂市罗庄区护台路11号,单位负责人:许传伟。

二、 部门预算单位构成

 

罗庄区质监局部门预算包括:罗庄区质监局、局下属稽查队预算。

纳入罗庄区质监局2017年部门预算汇编范围的单位共2个,包括:

1、罗庄区质监局局机关

2、罗庄区质监局下属稽查队

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出预算总表(功能分类科目)

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

312.98

合计

30

312.98

二、上级补助收入

2

 

一般公共服务支出

31

312.98

三、事业收入

3

 

  质量技术监督与检验检疫事务

32

312.98

四、经营收入

4

 

    行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)

33

240.18

五、附属单位上缴收入

5

 

    一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务)

34

68.80

六、其他收入

6

 

    质量技术监督行政执法及业务管理

35

4.00

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

22

 

 

51

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

312.98

本年支出合计

54

312.98

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

312.98

合计

58

312.98

 

 

 

收入支出预算总表(经济分类科目)

                                                                      公开02表

                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

312.98

合计

30

312.98

二、上级补助收入

2

 

工资福利支出

31

155.01

三、事业收入

3

 

  基本工资

32

64.19

四、经营收入

4

 

  津贴补贴

33

53.94

五、附属单位上缴收入

5

 

  奖金

34

11.38

六、其他收入

6

 

  社会保障缴费

35

25.50

 

7

 

商品和服务支出

36

43.53

 

8

 

  办公费

37

2.36

 

9

 

  水费

38

1.50

 

10

 

  电费

39

6.50

 

11

 

  工会经费

40

1.60

 

12

 

  公务用车运行维护费

41

21.00

 

13

 

  其他交通费用

42

10.57

 

14

 

对个人和家庭的补助

43

41.64

 

15

 

专项支出

44

72.8

 

16

 

   专项商品和服务支出

45

72.8

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

312.98

本年支出合计

54

312.98

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

312.98

合计

58

312.98


 

收入预算表

                                                                                      公开03表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

312.98

312.98

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

312.98

312.98

 

 

 

 

 

 20117

  质量技术监督与检验检疫事务

312.98

312.98

 

 

 

 

 

  2011701

    行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)

240.18

240.18

 

 

 

 

 

  2011702

    一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务)

68.80

68.80

 

 

 

 

 

  2011706

    质量技术监督行政执法及业务管理

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

支出预算表

                                                                                  公开04表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

312.98

240.18

72.8

 

 

 

201

一般公共服务支出

312.98 

240.18 

72.8 

 

 

 

201170

  质量技术监督与检验检疫事务

312.98 

240.18 

72.8 

 

 

 

 2011701

    行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)

240.18 

240.18 

 

 

 

 

 2011702

    一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务)

68.8 

 

68.8 

 

 

 

 2011706

    质量技术监督行政执法及业务管理

4.00 

 

4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

312.98 

一、一般公共服务支出

 

312.98 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

312.98 

本年支出合计

 

312.98 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

312.98 

合计

 

312.98 

 

 

 

 

一般公共预算支出预算表

公开06表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

312.98

240.18

72.8

201

一般公共服务支出

312.98

240.18

72.80

 20117

  质量技术监督与检验检疫事务

312.98

240.18

72.80

 2011701

    行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)

240.18

240.18

 

 2011702

    一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务)

68.80

 

68.80

 2011706

    质量技术监督行政执法及业务管理

4.00

 

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 240.18

 196.65

 43.53

 301

 

155.01

155.01

 

 30101

基本工资

64.19

64.19

 

 30102

津贴补贴

53.94

53.94

 

 30103

奖金

11.38

11.38

 

 30104

社会保障缴费

25.50

25.50

 

302

 

 43.53

 

 43.53

30201

办公费

2.36

 

2.36

   30205

水费

1.50

 

1.50

   30206

电费

6.50

 

6.50

   30228

工会经费

1.60

 

1.60

  30231

公务用车运行维护费

21.00

 

21.00

  30239

其他交通费用

10.57

 

10.57

303

 

41.64

41.64

 

   30309

奖励金

0.02

0.02

 

   30311

住房公积金

17.75

17.75

 

   30312

在职住房补贴

18.41

18.41

 

   30314

取暖补贴

5.01

5.01

 

   30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.46

0.46

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算收入支出预算表

                                                                                    公开08表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:因无政府性基金收入和支出该表数据为零。

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府采购预算表

 

公开 09表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:因无政府采购,政府采购预算为零。


  一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                  

                                                               公开10表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

21.30

 

21

 

21

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2017年收入总计312.98万元,比2016年预算数增加   16.67万元,增长5.63%。其中,财政拨款收入312.98万元。

2017年支出总计312.98万元,比2016年预算数增加   16.67万元,增长5.63%。其中

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)312.98万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)155.01万元,商品和服务支出(类)43.53万元,对家庭和个人补助(类)41.64万元,专项支出72.8万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计312.98万元,比2016年预算数增加16.67万元,增长5.63 %其中一般公共预算  312.98万元。

2017年财政拨款支出预算总计312.98万元,2016年预算数增加16.67万元,增长5.63 %支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出312.98万元,主要用于:工资福利支出(类)155.01万元,商品和服务支出(类)43.53万元,对家庭和个人补助(类)41.64万元,专项支出72.8万元。

(三)一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为312.98万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)(项)支出:240.18万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出对家庭和个人补助。

2、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)  一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务)(项)支出:68.8万元,主要用于执法专项经费、办公楼运转、聘用人员经费等。

3、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)  质量技术监督行政执法及业务管理(项)支出:4万元,主要用于质量监督抽检经费。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算240.18万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出155.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

    2、商品和服务支出43.53万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出41.64万元,主要包括:奖励金、住房公积金、在职住房补贴、取暖补贴,其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2017年政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度罗庄区质监局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出43.53万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备  0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2017年,本部门实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算 0万元。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年罗庄区质监局一般公共预算“三公”经费预算数为21.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费21万元,公务接待费0.3万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少 0.2万元,主要原因是我单位严格控制招待费支出。其中:因公出国(境)费与2016年基本持平,0万元、公务用车购置及运行费与2016年基本持平,保持21万元、公务接待费减少0.2万元公务接待费减少的主要原因是严格控制招待费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

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